你如果要按规范的做法是100-10 但是实操中很多按20-10
之前有个合作乙方,我们合同已到期,他给我们提供的服务都已开票,我们也都付款结清了,但是近期发生了点问题,经过协商,对方认可服务有未到位的事宜,然后给我们退款了部分款项(非押金保证金类,属于业务款的部分返还的意思),10万业务款,现在退给我们1.5万,请问老师如何做分录此外税务方面需要如何处理?谢谢
老师,我这边又有问题,要问您了,就是,比如说我这边是做计件的,然后供应商给我们开票,他开呃在建,他在开空存款项或者是建筑工程的时候,他的发票开的时候,不应该就是要把那个工程项目写上嘛,然后现在呢,他有一个工程项目景观工程,他的合同是500万,但是他结算下来只有300万,相当于说合同价格跟那个结算价就相差了200万,然后他在付款的时候吧,我们已经给他付到了300万,这样子的意思。
请问下,我们公司是乙方,和甲方签了劳务分包合同,但其实我们自己没有干活,又转包给了丙公司(劳务队),丙公司找的农民工去干活,然后我们给甲方开劳务票100万,丙方再给我们开劳务票80万。然后我们从中拿20万,但甲方是通过发放到我们公司员工的个人卡走农民工工资形式转的钱,然后我们再转公司账上,想问下这20万需要报个税么?
老师,您好: 甲方给我们做的农民工工资代发,该怎么入账呢? 我做的账是,我们给甲方开票后: 借:应收账款—甲方公司 贷:主营业务收入—工程结算 应交税费—应交增值税—销项税 然后计提了工资: 借:工程施工-合同成本-人工费 10万 贷:应付职工薪酬-农民工工资 10万 甲方的款打到工人账户后: 借:应付职工薪酬-农民工工资 10万 贷:应收账款—甲方公司 10万 可是这样做下来,应收账款—甲方公司这块余额却是负10万,不是应该余额是零吗?请问我这里是哪里做的不对?
老师,请问一下,有这样一个问题,我们收客户的货款,是从某平台付的,中间就有贴现费,比如收100万元的货款,有平台贴现费10万,我们实际收款只收了90万,然后这10万的贴现费由客户承担5万,由我们的供应商(我们的供应商是可以找的)承担5万,10万的贴现费平台给我们开了发票,我们做到财务费用了,然后贷方是“其他应付款”,到时候客户承担的5万我们要给开发票,但是供应商承担的5万我们不会开发票,只是从应支付的货款中扣除,那供应商的这5万我们应该怎样做平呢?
我们是一个小微零企业。但是里面有个销售队伍,他们的销售业务的账要分开记录,分利润,现在销售队伍发生生成了一笔仓储费,这个钱是我们公司付的,做销售队员的你内部账,我要不要写现金借款单
老师,你好。想问一下退休人员帮别人做咨询,收了服务费,这个汇算清缴的时候按劳务报酬怎么报个税的,是全年总金额*0.8减去6万生存金再计算的吗?如果有附加扣除可以再减吗?
老师搞糊涂了,资产负债表应交税费借方负数,是不是进项税额大于销项税额,有留底税。如果借方是正数表示什么
老师,法人以个人名义向农行贷款191万,用于支付公司的应付账款,现在公司直接网银转账这191万给法人私户,备注还款可以吗?
某企业本月支付当月货款的 60%,支付上月货款的 30%,支付上上月货款的 10%,未支付的货款通过“应付账款”核算。已知 7 月份货款为 20 万元, 8 月份货款为 25 万元, 9 月份货款为 30 万元,10 月份货款为 50 万元,老师,这种题好绕呀,有什么技巧没有?
老师 8月申报的工资是7月份计提的工资还是申报7月实际发放6月的工资
老师请问,公司购买摩托车的进项税额可以一次性抵扣吗
老师您好!老板请客户唱歌吃饭,发票内容是酒、娱乐服务,可以凭票入账吧?怎么做分录
小微企业除了享受六税两免,还享受所得税5%的税率,是吗?
老师你好,我们是一般纳税人,现在租了一间办公室,是经营租赁发票备注的,做账要怎么写分录呢
老师,那如何准确核算合同未结算部分呢?规范做法是用合同资产合同结算相关科目吗?
你好,分批结算是没有问题,关键是你确认分批的当期就要开发票。如果你确实是当期开的。那就没问题。不一定要按100万减。
规范做法的话是应该怎么操作?
你好,比如你这个月结算了40万,只开了20万票,然后收到了10万。 正规的做法,是要确认40万收入,不是20万。
好的谢谢老师
你好,不用客气的了。