直接开150就行了哈,没必要分开
老师,现在遇到一个问题,我们主办会计说7月到9月的账是对上的,但后面我接过来做账了,对不上,差了3万元,刚好这3万元对方给我们对账的单子没有借3万元备用金的记录,后面几个月份对方会单独写出来王丽备用金多少,但我们主办会计说7月份没有单独写出来,是后面才这样分开的,7月份已经算到现金里了。但就算这样,总数还是会一样的嘛,但现在对方的余额跟我们做账的余额差3万元,我们是代理记账公司
是这样的,图一是要开票的,然后图二和图三是图一的附件,然后这个能不能开发票的时候,直接172400金额/数量7206.44,然后单价自动跳出23.92304的单价,就是开发票的收图简便,可以这样开票吗,反正总金额对上了,然后附件上还是24的单价,这样可以的,这样算违规操作吗,我们公司经常这样图方便开票的,有没有关系呀,税务局看了发票和附件的单价不一致会说吗,反正总金额172400是对的吗
老师,我公司为商贸一般纳税人,有货物运输服务和花卉苗木销售经营,18年、20年分别购入货物名称为:绿化植物、盆栽植物,和花卉苗木,账务处理是库存商品,但是当时没有做入库单之类的库存商品类的单子,就只有发票,现在期末库存商品科目余额50万,当时销售方开具的发票有免税的”盆栽植物“、月季小苗;有3%税率的”花卉盆景“;票种有以前通用机打发票的和增值税普通发票的、发票上有的写了数量、有的没有写;实际库存已经没有了,早就给建筑公司种对方项目地里了,只是对方没有收到工程款,就一直没给我们货款也就一直没开发票,我们现在如果要将这个库存商品期末余额的金额开具发票出去给他们要怎么开具出去呢?税率可以开具多少的?
老师,跟您请教一下,我们现在有个合同,主要业务是销售材料包安装,是通过招投标订的合同,开始定价是200是包含40业务费,9000米180万,现在是我们发货单和发票已经按这个单价发货开票,货已经发完,物流已经产生,现在对方说这个40业务费不要了,让我们看怎么处理减掉。[脸红]吴老师我们现在货发完了还没有安装完,实际米数没有做最后测量,发票开了尾款40万未回来,这样现在该怎么办?改合同单价?对招标定价可有影响?但是实际业务费又不能体现,而且是招投标的,单价不好动,现在这个有点棘手,老师麻烦您指导我一下,感谢!
我单位销售一批货物21条单价1500元总计31500元,因这批货物有一条过期需要向厂家换货额外支付800元,但是由于这批货他们要给我们退回来,这个800元就灭有额外让他们打款,我们直接从原先31500元扣掉了800元给他们退款30700元 ,现在对方要求我们给他们开具红字发票,这个分录应该怎么做,发票我应该怎么开呢,正常我觉得应该给他们开具30700的负数发票,但是因为换货加了800元的原因,导致其中一条货物单价上升到了2300元,而我们实际没有收到800元,所以一条的单价降到了700元相当于,发票开不出一条单价700元来的,所以我应该怎么给他们开发票和做账呢?
老师好,计提增值税和缴纳增值税的分录该怎么做呢?
开具外销发票备注栏汇率稳定备注,按1美元的汇率备注,还是100美元汇率备注?
给公司车购买保险怎么录凭证
工地货款未结清,我们公司起诉对方公司了,有一个保全费1875元是他们承担的,但是当时起诉的时候是我们公司先付的钱,后来对方公司把钱付给我们了,现在对方要发票了,保全费也要开发票吗?是我开还是法院或者律所开?
老师,我单位有个供应商,当时开了,2.5万的发票,后面人家把公司注销了,这2.5万没有付呢,今天要付款呢,人家写的情况说明,我能把钱直接付给这个公司的法人个人账户吗,还是怎么处理
给境外客户提供信息系统服务,我们进行跨境应税行为免征增值税报告填写备案前开的6%税率发票,备案后,给他开免税发票可以吗,前后税率有变动可以的吗老师
请问外贸企业注销流程是什么?清算时未分配利润亏损,应收账款和应付账款都有挂账余额,会涉及交税吗?
老师请问一下,公司最大的股东是法人的其他公司控股。新公司法人没有股权 银行要求填的受益人要怎么填呢?
滴滴充值开的专用发票能抵税吗
老师,文化事业建设费申报表,是什么费?
厂家要求必须体现那个原价100
不然他那个系统不行 好像是
真的是无语,就像一个苹果,分开吃还是直接咬,没本质区别的
好的,谢谢
不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。