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我们公司已开发票甲方,已收到甲方工程坛款,发票上的金额和税额怎样做帐呢 您好, 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费 按发票上面的金额来做。与应收账款无关吗?应收帐款不是减少了吗

2025-08-30 16:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-08-30 16:25

您好,这个的话,是按照发票的金额做,和应收没有关系的这个

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相关问题讨论
同学好 一般情况下应收账款和财务费用没有对应关系
2022-02-17
如果你们还没有开始施工,或者是没有完工进度,提前开了发票,可以直接坐到工程结算的。
2022-04-11
您好,一般情况下是做账只用应收预收一个,报表进行重分类
2022-04-22
预收的款项不作为收入,而作为“预收账款”处理: 借:银行存款 贷:预收账款 等结算时,再将其转为收入: 借:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:预收账款
2020-10-30
你好,可以的 可以这么做的
2020-10-12
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