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公司做了一个拆除工程,拆除完毕后甲方开了废料发票100W销售给我司冲抵了劳务费用100W后,我们付了100W的废料款,(私底又把100W还给我们了)这该如何做帐? 1:借:应收帐款100W贷:主营业务收入100W 借 原材料100W 贷:应付帐款100W 2:借:应付帐款100W 贷: 银行存款100W 我的应收帐款没地方冲(实际上钱已到我们私帐上)

2020-08-12 10:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-08-12 10:59

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快账用户8439 追问 2020-08-12 11:05

之前这个问题小林老师一直在回复我,但我的应收帐款,还是没办法解决。。。老师帮我再想想办法看

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齐红老师 解答 2020-08-12 11:06

不好意思,已经接手,你要不再发一个题目联系一下林老师,她对前面的也有思路,中途解答前面的还要重新了解

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快账用户8439 追问 2020-08-12 11:08

不知道怎么发给他。原来那个发不了,不过问题也是一样的。。就是上面这个应收帐款,没法解决,,得一直挂帐。。。。

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快账用户8439 追问 2020-08-12 11:10

小林老师的意思,要么是对帐往来,但我的钱付出去了,就对冲不了,那么我付出去钱对冲主营业务收入可行?

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快账用户8439 追问 2020-08-12 11:12

也就是先对冲借应付帐款100W 贷应收帐款:100W 当我把款付给对方时:借:银行存款-100W 货:主营业务收入-100W

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快账用户8439 追问 2020-08-12 11:15

这样我销项税也不用交了,

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齐红老师 解答 2020-08-12 11:26

私底下把钱给你只是为了平帐过一下银行流水 现在你在支付给对方

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相关问题讨论
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2020-08-12
3.借其他应收款 贷银行,2 这个是一个客户吗,那这个之前借银行存款,贷主营业务收入,贷销项税额 后续开发票不需要再做账了,不是这个客户,之前做借银行 贷预收账款/应收账款就可以,现在做借预收账款/应收账款 贷主营业务收入 应交增值税
2020-09-28
第一个你是不是实际销售出去一部分,并没有全部销售出去 因为从你的这个价格来看,你的销售小于成本 第二个,你这个是做内账还是外账的。
2023-04-17
你好,销售出去按发票上的金额做,不是按8个点的做应交税费-应交增值税销项税1600做
2023-04-15
同学您好,冲减你的收入。
2023-12-21
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