咨询
Q

老师,我能问您一个问题吗?旅游行业,差额开票,开票金额销项税额是4895.49,实际抵扣的成本大于扣除成本费用,最后不要交税,这个产生的销项税额最后怎么处理写分录

2025-08-30 23:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-30 23:08

借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额)

头像
齐红老师 解答 2025-08-30 23:09

借:主营业务成本 应交税费——应交增值税(销项税额抵减) 贷:银行存款 抵减金额大于销项税的 按照销项税金额确认

头像
快账用户8788 追问 2025-08-30 23:11

您这是写的啥呀!是确认收入的分录,不对,您没看明白,旅游行业,差额开票,最后累计销项税额是4895.49,实际到最后不要交税,贷方这个销项税额怎么处理写分录。

头像
快账用户8788 追问 2025-08-30 23:15

我当时是这么做分录了,但是现在销项税额抵减有余额,销项税也有余额,我是不是在不做一笔分录借:销项税额,贷:销项税额抵减这样都没余额了,对吗

我当时是这么做分录了,但是现在销项税额抵减有余额,销项税也有余额,我是不是在不做一笔分录借:销项税额,贷:销项税额抵减这样都没余额了,对吗
我当时是这么做分录了,但是现在销项税额抵减有余额,销项税也有余额,我是不是在不做一笔分录借:销项税额,贷:销项税额抵减这样都没余额了,对吗
头像
快账用户8788 追问 2025-08-30 23:20

我应该下个月补做这个分录就可以了吧

我应该下个月补做这个分录就可以了吧
头像
齐红老师 解答 2025-08-31 06:15

您说的这个情况是专栏账有余额 年底冲销也可以

头像
齐红老师 解答 2025-08-31 06:15

就像是销项税和进项税有余额 方向相反一样

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
差额纳税的话申报的时候填写的是附表三的
2021-08-06
同学你好 (1)全额确认收入与销项税额 借:银行存款         贷:主营业务收入                应交税费———应交增值税(销项税额)   (2)确认可扣减的成本费用及“销项税额抵减” 借:主营业务成本        应交税费———应交增值税(销项税额抵减)         贷:银行存款  (3)月底结转未交增值税 借:应交税费———应交增值税(转出未交增值税)          贷:应交税费———未交增值税 
2021-08-05
直接选择那个全额开票差额征税的功能
2025-07-30
同学你好 差额纳税的也可以抵扣的
2021-08-03
你好,也是和上面一样,只不过是这个未缴增值税在借方。
2024-06-14
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×