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你好,现在发现2021年已经开了增值税发票交了增值税,但是主营业务收入没做账没交所得税,现在需要怎么做账,怎么修改哪些年度的报表

2025-08-31 06:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-31 06:55

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-08-31 07:03

您好,现在需要补做账务处理:先补记收入,借记应收账款或银行存款,贷记主营业务收入和应交税费-应交增值税(销项税额),然后补提所得税,借记以前年度损益调整,贷记应交税费-应交企业所得税,同时还要修改2021年度的利润表和资产负债表,向税务局申请更正申报并补缴税款,滞纳金按日万分之五计算,越往后滞纳金越多

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你好同学,首先你得账需要调整,税务报表过征期了,咱们自己修改不了,需要带公章去税务大厅办理,具体怎么修改税务人员会告诉你
2022-08-13
首先,2023年账上应补做无票收入,以确保与税务申报表一致。然后,根据2023年12月客户需要发票并补开发票的情况,应进行以下分录修改: 1.冲减原来的无票收入分录: 借:应收账款(红字) 贷:主营业务收入(红字) 应交税费(红字) 1.记录开票收入: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费
2024-06-18
本年现在没超过500万都不用交
2022-12-26
之前已经做了5片收入吗?
2024-08-15
您好,那你现在等于说,本身是要做营业外收入,你做到了应交税费吗
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