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老师,上一年度的研发费用费用化支出借方余额没有结转到管理费用,现在一直挂着,一共有24万,这种的可以在8月直接转到管理费用么,我看了下每个月目前的管理费用是2万五左右,如果把研发费用转过来一下子太大了,这个怎么处理比较好

2025-08-31 11:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-31 11:33

以前年度的结转到利润分配,未分配利润或者以前年度损益调整, 借以前年度损益调整 贷研发支出费用化

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快账用户8827 追问 2025-08-31 11:34

好的,就是一次性全部转过去么,

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齐红老师 解答 2025-08-31 11:35

对的是的,一次转过去

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快账用户8827 追问 2025-08-31 11:37

那以前年度的资本化支出呢有个4万多主要是资产折旧费,是不是也可以这么操作

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齐红老师 解答 2025-08-31 11:38

资本化不可以,你研发成功了没有 研发成功了,你研发出来的,如果是无形资产的话就转无形资产,如果是固定资产的话就转固定资产

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快账用户8827 追问 2025-08-31 11:41

研发的是产品,以前年度的,我刚刚来,搞不清成功没有,我可不可以当他做错了科目,也给他调整到研发支出费用化然后在去未分配利润

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齐红老师 解答 2025-08-31 11:42

那不行,要不你以后没有成本看一下你这个产品销售出去了没有

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快账用户8827 追问 2025-08-31 11:53

那我能不能后面把这个结转到库存商品里面去

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齐红老师 解答 2025-08-31 11:55

如果你做的库存商品里面,那你看下你库存和实际的是一样吗?是的话可以

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快账用户8827 追问 2025-08-31 12:06

这个单位存货也没有明细账,估计账实也对不上那我先不处理这个了,留着后面跟整理库存的时候给他处理掉

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齐红老师 解答 2025-08-31 12:07

可以的,可以先这么做的

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快账用户8827 追问 2025-08-31 15:32

老师,请教下账面上因为处置这个固定资产,导致固定资产借方余额有了数字,这笔也没有开发票出去,那这个余额该怎么处理掉哈,

老师,请教下账面上因为处置这个固定资产,导致固定资产借方余额有了数字,这笔也没有开发票出去,那这个余额该怎么处理掉哈,
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齐红老师 解答 2025-08-31 16:07

借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 借银行存款 贷固定资产清理 应交税费 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支 完整的

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以前年度的结转到利润分配,未分配利润或者以前年度损益调整, 借以前年度损益调整 贷研发支出费用化
2025-08-31
同学,你好 这个是之前年度的费用,应该是结转到利润分配-未分配利润的
2025-04-15
同学你好 这个可以的 不影响之前的 不用以前年度损益调整就不用之前的
2021-08-31
你好; 你们是一般的企业的话 可以这样 做 管理费用-研发费用
2021-08-31
你好,你的会计分录是正确的
2023-02-27
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