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老师,一般建筑公司会跟各班组签劳务分包合作协议,然后为了有票,都会挂靠劳务公司,把那些分包款以工资形式走出来,1.那么站在劳务公司角度是不是都要给他们做合同,当成自己员工一样2.他们交的承包押金,可以直接个人打到劳务公司账户上吗?3.那这些班组是否需要交社保,是不是就不能给他们做成非全日制的合同了
老师,合作伙伴有项目挂在我们公司做,客户付款到我们公司后,我们支付合作伙伴佣金(业务提成)。具体操作是,合作伙伴给我们公司开发票,我们公司对公转账给他们。 现在我们公司有位副总说,项目没有结束客户付款到我们公司,不可以支付对应的业务提成(以前的操作是回多少款,就按约定好的比例支付业务提成),要等到项目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等钱用就让对方写借条,作为借款支付给个人。 现在有两个疑问:1、有的合作伙伴在提供借条的同时,也提供了发票+对应的名义合同,这些发票+合同怎么处理?2、如果合作伙伴只提供借条,我们先挂其他应收账款,待到合同款全部收清后,再清掉借款,让对方开票。这种情况下是不是必须先让合作伙伴将前期借款转回(这账面做借款收回),然后再依据发票付款?
您好,老师我们是酒店行业,就是在工作中销售,及老总为了给拉业务给到外部业务员回扣,采取不合理的费用报销费用形式给到对方,然后需要要求我财务虚开一些发票过去,相当于对方业务员想通过我们酒店套现虚开发票出去钱给到对方,我本人怎么去规避风险呢?现在我的操作是让她们提供账单明细签字,但是我知道这个是虚拟的,然后开票我是用其他开票员身份开具的。
老师,公司为了申请高新,之前让前任会计做了一些研发费用,但也没在科技局做研发立项,仅仅只是账上做上去了,而且那些数感觉就是假的做上去的,这样能加计扣除吗?但我看他之前汇算清缴都是没有选研发费用那张表没做加计扣除的,那我现在接过来也是接着给他编些研发费用进去吗?我看他们计提工资 和交社保的都做了一些,如果不加计扣除账上又有研发费用会不会到时税局来找有什么问题啊?他们实质上没啥研发投入,就泡药酒卖药酒的企业,要说研发人员也只有老板一个人研发怎么泡药酒,但老板没买社保其他有买社保的员工计提了社保的研发费,而且计提工资的研发费都不是某一个人或某两个人的合计数来做研发费的,都是对不上的感觉就随便写个数上去的
个体工商户开票过来,账号提供的是私户,我可以给他打私户吗?
工程机械(挖掘机、塔吊等)公司过户给公司,销售方跟购买方账务应该分别怎么处理?
老师,我们公司有现金发放的工资,要怎么留证据呢
请问因工程项目的款项一直支付不出来,现已停工,并打算红冲此前开具未收款的发票,请问会有风险吗?需要保存哪些资料?
我要电子税务局查询公司这个月一共进了多少进账发票怎么看
老师上午好! 现在这个公司要注册营业执照,可是这家公司本身已经营业好几年了,只是之前是个体户。现在的话注册资本这块写多少怎么来衡量?而且所有的设备都是前几年都买好的,这家公司该怎么注册?这些经济往来怎么给他弄
项目上核定的个税,预缴的税款,如何做分录呢
我要办税,税务数字账户在哪里查
账载金额大于税收金额是调减还是调增。
老师 水利建设基金不超过30万每个月用不用填写呢 一般纳税人
您好,供销社收到这笔奖补资金时,就记借:银行存款,贷:其他应付款-奖补资金,等把钱转给提供服务的人时,再记借:其他应付款-奖补资金,贷:银行存款,这样供销社只是过路财神,一分钱都不留。合同要签三方协议,写清楚政府给钱、供销社转发、个人收钱,还要写明谁提供了什么服务、该得多少钱,比如张三提供了水稻种植服务,补贴金额是10000元,就按这个数发,供销社不能扣一分钱,合同里还要有每个人的签字盖章,这样账目清楚,以后查账也有依据。
老师,合同签三方协议是什么意思
您好,三方协议就是由三个相关方一起签订的合同,在这个供销社奖补资金的情况下,就是政府(或资金提供方)、供销社和实际提供服务的个人或单位(比如水稻种植户)三方共同签字盖章的协议。这份合同要写清楚政府出钱、供销社负责转发资金、个人或单位提供服务并接收补贴,三方各自的权利义务都要列明白,比如政府要按时拨款、供销社要如实转发不能截留、个人要按约定提供合格服务,这样三方都有法律保障,出了问题也能按合同追究责任
老师,收到这个资金还要开发票给财政,就是与销售收入不挂钩的财政补贴,这个钱供销社如果做账,借银行,贷其它应付款,这样税务没有体现财政补贴开票的这笔钱,税务有问题吗
您好,供销社收到财政补贴钱要开发票,所以不能只记借银行贷其他应付款,应该先记借银行贷递延收益,开票后再转借递延收益贷其他应付款,最后转付给个人时借其他应付款贷银行存款,这样账上就体现了开票行为,税务才不会找麻烦,同时要保存好财政文件、三方协议和转付凭证,证明供销社只是过路没赚钱,这样税务就没问题了
哦,老师那发给个人或者公司的补贴,区社要求开明细,是不是他们开发票直接开货物名称的发票给供销社,比如耕田20亩每亩100元,发票开票大类就是,现代服务—农机作业服务,是这样吗
您好,是的,提供服务的个人或公司要给供销社开发票,发票内容就写实际服务项目,比如现代服务—农机作业服务,金额按实际补贴算,如耕田20亩每亩100元就开2000元,供销社拿到发票后付款给他们,自己不做收入只做过渡,同时要保存好服务证明和明细台账,这样既符合税务要求又能满足区社查账需要。
明细台账要怎么做老师
您好,明细台账要做清楚,就按Excel表格来弄,第一列写日期,第二列写收款人姓名或公司名称,第三列写服务内容(比如耕田、插秧等),第四列写服务数量(如20亩),第五列写单价(如每亩100元),第六列算总金额(20亩×100元=2000元),第七列写发票号码,第八列写付款日期,第九列留备注写特殊情况,最后要有合计行算总补贴金额,这样每一笔钱从哪来、到哪去、为什么补都一目了然,查账时拿出来一看就明白
好的老师,谢谢啦
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老师,还有分录不知道怎么做,因为现在财政补贴还没到供销社,但是先拿发票过来审核报销,等钱到了才付款,那发票拿过来我怎么做账,借方是什么,贷其它应付款,如果是先收到钱,借,递延收益,贷,银行,现在钱没到要怎么做账
您好,钱还没到但发票先来了,你应该这样做账:借记其他应收款-财政补贴,贷记其他应付款-XX服务提供方,这样既记录了财政该给你的钱,也记录了你欠服务方的钱。等财政钱到了,就借记银行存款,贷记其他应收款-财政补贴;付钱给服务方时,借记其他应付款-XX服务提供方,贷记银行存款。这样整个流程就完整了,钱来钱去都清楚,不会漏账也不会重复记账
那不用递延收益这个科目了是吗老师
您好,是的,这种情况不用递延收益科目了。递延收益主要是用于供销社自己会受益的政府补助,而你这个情况只是帮财政转付资金,供销社自己不赚钱也不承担风险,所以用其他应收款-财政补贴和其他应付款-服务提供方这两个科目就够了,一个记录财政欠你的钱,一个记录你欠服务方的钱,这样账务更清晰,也更符合资金转付的实质