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老师,请问,个人独资的属于小规模纳税人的酒店,根据2020年第八号文,季度销售额30万以下的免征增值税,在填写增值税纳税申报表时,免税销售额应该填写“小微企业免税销售额”还是“其他免税销售额”栏次?
老师你好,我们是小规模纳税人,第四季度只开了一张1%的普票7000元,申报时直接这样填对不对?需不需要把对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算填在增值税纳税申报表“本期应纳税减证额”及增值税减免税申报明细表中减税项目相应栏次
老师你好,我们是一家民办非企业,属于免增值税的,但是需要按季度申报增值税和企业所得税,如果用税控盘开票了以后,开票的销售额应该填写在那一栏? 不知道填写在这一栏对不对,麻烦老师指点一下,谢谢!
在电子口岸下载报关单,有几次查询当月只有10条报关数据,并根据查询的报关单申报增值税申报表,到了下个月查询,上个月的报关单是12条,没有去调整上个月的增值税申报,直接汇总到下个月的申报增值税,想请教老师们这个要怎么弄,税务风险是什么?
老师你好, 2023年1-3季度公司每个季度销售额都是少于30万,报增值税都是填在免税销售额这一栏,现在第四季度销售额是60万,报增值税的时候填在应征增值税这一栏,这一季度报税只管这一季度的销售额,前面3个季度的的不用加上来吧?我第一次报税。
老师,固定资产在2024.6.30号,达到了使用状态,金额1000,寿命5年,净残值40,使用年数总和法计提折旧,那么2026.6.30号,这期间的折旧怎么算?不明白的是,虽然加起来正好2年,但是前半年是第一年的,后半年是第三年的啊
未分配利润大,可以增加注册资本后再减少注册资本吗?
请问:这道题所得税税率,计算23年,怎么用24年25%税率?
请问:租赁付款额,租赁负债,使用权资产,这三个意思不一样吗,
请问:甲企业销售两批货,交付第一批,第二批一个月后交货,两批货交齐一块付钱,交付第一批时怎么做账、
有丰富实操经验的老师回答一下:每年汇算清缴之前,财务应该准备哪些工作?准备好之后在申报的过程中要注意哪些问题?申报结束后还要做什么工作吗?这个所得税平时应该怎么筹划,可否讲3个或以上的案例?
绿化公司购进苗木时是免税,再销售时能开免税?
老师你好!年度增值税报表,需要老师解读一下,关于年度增值税是几栏次,关于25.27 30这几栏次反应的是什么数据
小规模开25700元发票,有20万进项发票,还需要交税多少
给客户退款,冲减主营业务收入,借主营业务收入贷方负数,贷银行存款贷方正数,这样对吗
您好,一般人用的 增值税纳税申报表(一般人适用) 主表一共38栏次,小规模用的主表一共23栏次,日常企业多数关注的是一般人报表的38栏次,这里主要说这个主表的关键栏次。 第25栏 期初未缴税额(多缴为负数) ,简单说就是上一个纳税期结束时,企业该缴但没缴的增值税额,如果之前多缴了,这里就填负数。比如去年12月申报11月增值税时,11月报表第32栏 期末未缴税额 本月数是5000元,那今年1月申报12月增值税时,第25栏 期初未缴税额 本月数就填5000元;要是上年度最后一个月报表第32栏 期末未缴税额 本年累计是8000元,那今年1月报表第25栏 期初未缴税额 本年累计就填8000元。 第27栏 本期已缴税额 ,就是企业这一期实际交的增值税额,而且不包括本期交的查补税款,它是几个栏次的合计数,具体包括第28栏 分次预缴税额 、第29栏 出口开具专用缴款书预缴税额 、第30栏 本期缴纳上期应纳税额 和第31栏 本期缴纳欠缴税额 。比如某企业这一期预缴了10000元(填在第28栏),交了上一期没缴的3000元(填在第30栏),还交了之前欠的2000元(填在第31栏),那第27栏的数就是10000%2B3000%2B2000=15000元,这里第29栏如果没涉及就填0。 第30栏 本期缴纳上期应纳税额 ,就是企业这一期交的上一个纳税期该缴但没缴的增值税额。比如企业1月申报期内,交了去年12月该缴的8000元增值税,那1月报表的第30栏就填8000元;要是3月交了2月该缴的6000元增值税,那3月报表的第30栏就填6000元。