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老师,我暂估成本估的少了,票上的金额大,红冲掉暂估后该怎么做分录呢

2025-09-01 08:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-09-01 08:06

红冲原暂估分录:按原暂估金额,借:主营业务成本 / 库存商品 / 原材料(红字),贷:应付账款 — 暂估应付款(红字); 按发票实额入账:普通发票直接记全额成本,专票拆分成本与进项税,借:主营业务成本 / 库存商品 / 原材料(%2B 应交税费 — 进项税,专票用),贷:应付账款 / 银行存款; 跨期调整(若暂估在上期):将 “主营业务成本” 换为 “以前年度损益调整”,最后结转至 “利润分配 — 未分配利润”。

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快账用户7270 追问 2025-09-01 08:12

没有跨期,所以这个月红冲和按实际发票入账后,还要再做一笔借:主营业务成本,贷记本年利润吗

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齐红老师 解答 2025-09-01 08:13

同学你好 红冲了就行

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快账用户7270 追问 2025-09-01 08:18

就是说没有结转本年利润这一步是吧

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齐红老师 解答 2025-09-01 08:21

月底才需要结转的

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同学,你好 1.之前的分录做一摸一样的,金额负数 2.之前的暂估红冲,再按照发票重新做
2024-03-13
原来的成本科目用以前年度损益调整其他科目不变红冲就可以了。
2024-04-03
现在取得发票 借:应付暂估       增值税-进项 贷:应付账款-供应商
2025-05-06
您好,这个是可以的,可以
2024-01-26
你好!借以前年度损益调整 贷劳务成本 红字就可以
2022-05-08
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