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老师好,我发现去年11月有一笔 错记管理费用 4500元,如果现在要冲减然后计入到应付账款中,应该如何账务处理?

2025-09-01 10:20
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-09-01 10:21

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快账用户5939 追问 2025-09-01 10:22

涉及冲减损益科目,不需要用到 以前年度损益吗?

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齐红老师 解答 2025-09-01 10:24

不需要用到 以前年度损益

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快账用户5939 追问 2025-09-01 10:26

以前年度损益一般怎么用?老师可以详细讲下吗

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齐红老师 解答 2025-09-01 10:30

24年度已经汇算了,故不用了,若用,还要更正24年度企业所得税汇算

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快账用户5939 追问 2025-09-01 10:34

如果是在汇算清缴前的话,就做 进去可以是吗?

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齐红老师 解答 2025-09-01 10:34

是的,你的理解是对的。

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做相反分录,再做正确分录
2025-09-01
你好         你是 业务做错了    本来已经做了费用了。 那你直接12月收到发票直接附 凭证后面去就行了。 12月不需要在做   这笔了。 
2021-05-13
借应交税费、应交增值税进项 贷利润分配未分配利润21.51 汇算清缴,纳税调增。
2025-04-10
您好,库存也是少了,是吧?
2024-07-10
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2023-12-21
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