不对,方向正好写反了。
老师,月末结转增值税的分录如下对吗? 进项大于销项 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 销项大于进项 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
本月有进项转出,且销项大于进项,结转增值税的分录如下对吗?第一笔可以不做吗? 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
月底增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、需要计提增值税 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果进项大于销项还要做下边分录吗 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税
5月份月底结转税额 ①借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税.1000。 应交税费-应交增值税-销项税额. 2000 贷:应交税费-应交增值税-进项税额1000 应交税费-应交增值税-转出未交增值税、2000 ②再结转 借:应交税费-~-转出未交增值税 1000 贷:应交税费-未交增值税 1000 6月实际缴纳税额 1200 ①借:应交税费-转出多及增值200 贷:应交税费-未交增税200 ② 缴款凭证 借:应交税费-未交增值税 1200 贷:银行存款。1200 ③红冲多开发票 借:应交税费-转出多交增值税-200 贷:应交税费-销项税额-200. 6月底结转税额. 借:应交税费-销项税额 3000 应交税费-轻出未交增值税 1000 (留抵了) 贷:应交税费-进项税额 4000
你好,老师,问一下,一般纳税人月底有销项和进项。月底做结转分录是不是要把应交税费~应交增值税(进项税额)和应交税费~应交增值税(销项税额)都转入应交税费~应交增值税(转出未交增值税)里面,月底销项和进项月底无余额,还是这个分录等到年底再结转,平时月底只做借:应交税费~应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费~未交增值税。
我们公司在重庆,但是劳务公司给我们开的发票是无锡那边的,我要对方提供些什么来证明无锡的这个公司是没有问题呀,老师
付劳务公司下员工工资,劳务公司多开给我们2万劳务费发票,不红冲重开,直接抵减下月劳务费发票的话,账务上怎么记,要在摘要里写多开2万发票抵减下月劳务费,然后下月付劳务费摘要写上月发票金额抵减此次2万发票金额吗,感觉好复杂乱了,怎么做比较好
请问下老师,我这有个建筑公司,这个月开的是6%的技术服务发票 ,进项抵扣的发票能用哪些呀?购入材料的13%进项能用吗?
老师,通行费普通发票,左上角有通行费字样,税率栏显示3%的税率,这样的发票可以抵进项税额吗。
老师好:请问账本每本缴印花税5元是什么时候取销的?
请问下7月工资本身8月发,到9月初才发,那报7月的时候需要报税吗
老师,现在报增值税,电子火车票都要勾选认证了吗?不是直接填在表2了?
老师你好 我们和越南的客户做交易 他怎么把款付给我们比较合适啊 不想让他们通过第三方机构了,因为第三方机构的钱不干净
转出未交增值税是用销项和进项余额还是本期发生额?因为上月有留抵,所以上月没有转出,所以这个月转出的话 就不知道用余额还是发生额了
老师,问下,之前有个公司个税都是0申报,都是报法人名字,现在法人名字变了,个税申报名字不变可以吗?
对,是的,方向写反了
好的,祝你工作顺利!
我同事把不是这样做的,他把3级明细进项和销项的余额全部直接转入未交增值税,这样对吗
我总感觉不对,他这样,每个月3级明细全部没有余额
进项税额账上体现不出有多少留底的
把3级明细进项和销项的余额全部直接转入未交增值税,也是可以的,若是未交增值税是借方余额,表示留抵