你好,你这个公交车是做的规格资产清理是吧
老师好,我们买的一批电动车,已经使用两年,票也开全了入了固定资产,现在由于厂商原因,电池有问题,刚好还有最后一笔款没付,现在协商完后,签了一个三方协议,把原厂商甲的剩余款项转给厂商乙,由乙更换电池并把剩余款项支付给乙,现在问题是乙也开来发票,请问这部分付款账务要怎么处理,原电池价格单独不出来,这算固定资产更新改造吗?要怎么做账务
老师您好电费分割单,分 割出去的电费已开出增值税发票,借应收账款 贷其他业务收入……转售电费 贷应交税金销项税,那我收到供电局开来的增值税发票我怎么入账自用一部份还有割出去的电费科目该怎么出
老师好!我们是汽车销售公司,然后采购了一些汽车饰品(电池护板玻璃贴膜这些)然后顾客买车赠送的,但是我现在收到对方开具的专票,专票有商品明细,我不想做库存商品进项这样分录,能不能直接做借销售费用应交增值税进项税,贷银行存款?
老师好!我们是汽车销售公司,然后采购了一些汽车饰品(电池护板玻璃贴膜这些)然后顾客买车赠送的,但是我现在收到对方开具的专票,专票有商品明细,我不想做库存商品进项这样分录,能不能直接做借销售费用应交增值税进项税,贷银行存款?
老师,早上好。请教你一个问题,我们是出租车公司,去年疫情的时候我们的出租车去帮运送核算样本,这个月预防站转入了一架车给予300块的补助款,这个补助要发放给车主的。应该入其他应付款,对吧?但是预防站又喊我们开具了收到这比补助的数电票,开具了数电票不意味这笔补助又是我们的收入了吗?这个情况应该是怎么处理才对呢?
你这个公交车是做的固定资产清理是吧
是应该做固定资产清理,但现在车壳款没收回来,我是先把收到的这部分电池款放固定资产清理,然后车壳款收回来再统一从固定资产清理转营业外收支吗
你好,是的。要最终才转入营业外收支。这只是一部分。
好的,谢谢
你好,不用客气的了。