你好,借:其他业务成本 管理费用 应交税费-进项 贷:银行存款

老师您好电费分割单,分 割出去的电费已开出增值税发票,借应收账款 贷其他业务收入……转售电费 贷应交税金销项税,那我收到供电局开来的增值税发票我怎么入账自用一部份还有割出去的电费科目该怎么出
老师,我们是物业公司,本月交上月电费(含代收电费)收到电业局开票。1、分录:借-主营业务成本 -其他应付款 -应交税费-增值税-进项税额 贷-银行存款 2、代收电费进项税额转出分录: 借-其他应付款 贷-应交税费-增值税-进项税额转出(昨天提问,解答的老师只让做这一笔分录) 这样进项税额转出贷方的期末余额转到哪?这个科目期末不是没有余额吗?
我司是塑料制品生产厂,生意不好,一幢出租给了餐饮厂,但电费供电局发票一起开给我厂,然后我厂再开给餐饮公司,那么我公司开出去的电费发票后,财务入账是借其他应收款,贷其他业务收入与应交税费销项税后,再需结转其他业务收入到制造费用吗?他们的电费占总电费的80%,如果不结转么,我们的制造费用上去了,生产成本也就上去了?
老师,我们是房地产企业,工地电费我们公司一直交着,我记账时,来票借:开发成本-开发间接费用,应交税费-进项,贷:应付账款。支付时借:应付账款,贷:银行存款,后来按月制了电费分割单,之前支付的电费,对方把款给我转到户上来了,这电费收入后期我怎么入账呢?麻烦老师给指导一下
老师你好,我们租了场地给其它公司,电费都是我们交的,现在这家公司用的电。我们开了电费发票给他们了,开发票给他们的时候,分录 借:应收帐款 贷:其它业务收入 贷:增值税-销项税 。我们做费用的时候 , 借:制造费用--水电费 贷:其他应付款--代收电费(金额为实际我司用电费用) 。等 我们拿到供电所的电费发票的时候怎么做分录
老师,您好,生产企业出口货物申报12月属期退税时,留抵税额小于免抵退税额,差额计入免抵税额,这个免抵税额需要做什么账务处理,在1月属期申报增值税报表时需要填写什么数据
老师 我们外贸企业 就是我们截止到24年10月份的净资产是正确的 我们要知道截止到25年5月份的净资产怎么知道对不对
A 向 B 借款 5 万 B 借 A1 万 互抵扣后 B 支付 a4 万这个利润表要改动吗
我听说,本单位不能随时、每月给员工调整社保/公积金基数,一年只能在规定窗口期统一调整一次,是真的吗
经营租赁,吊车租赁费用开外经证吗
如果公司已经注销了,客户转的款未开票怎么处理?可以写个证明私下退给他吗
老师好,新公司员工社保增员,但数据有误,缴费基数有误,能不能把它先减员以后再重新增员以后更新数据处理吗?谢谢!
老师 我想问一下那个业务费开进来的太多的话是录少点还是纳税调增好些啊
老师好,家政合同有了吗
个体户买车发票怎么才弄用
这个是分割出去的电费吗?
一起的,我借方有给你分别写呀
那分割出去的电费是不是还要做进项税转出麻烦老师给一个详细的科目,现在是供电局把发票开给了我们公司 分割出去的已经给对方企业开出增值税发票,我现在就是做供电局开给我们公司的这张电费进项发票,我现在搞不懂这种票怎么出科目还有分割的那部分
同学,我上面给你的分录还不是详细科目吗?我写的就是你收到供电局发票的分录呀,你哪个科目看不懂呢? 不用做进转出。
好的明白了谢谢老师
不客气,祝你工作顺利