你好,你去看一下你的税种认定里面印花税有没有,如果没有的话,那就是按次当月发生的当月申报发生的15日以内申报, 你这个图片里面的这个只要不是分公司选择是就行
你好,老师,我家是8月份成立得,我是11月份接手的,我看账上没有交过印花税,正常吗?我看我家印花税是按次申报的,我用不用这个月申报呢?
你好,老师,请问下,我们公司今年3月份股权转让,没有申报印花税,这个可以补吗,税种核定没有印花税
老师 我们是一般纳税人 之前每个月登上电子税局都有提示要报增值税、附加税和印花税 为啥这个月没提示报印花税呢
老师:你好,我们是新成立的一般纳税人公司,本月我们只有进项没有销项,我没有勾选认证专票,印花税按季征收,7月初报印花税时我还需要报印花税吗?
公司成立3个月,没有经营一直0申报,现在才知道刚成立6天的时候取得了一张专票,能否让它们冲红,我们这个月升为一般纳税人后再抵扣
淘宝上购买刻章,买回来帮客户印字的,也是进管理费用吗
淘宝上买刻章,是进管理费用吗
淘宝上买刻章,是进管理费用吗
公司的董事一定要股东成员吗?
股东借钱给公司去买设备,还是股东实缴到位,然后拿钱去买设备,两种方式哪一种好?
有限公司注销,然后注册资本没有实缴的那些,要管吗?
老师,你好,请问充值广告费1万,赠送3000元,赠送的广告费做什么科目,会计分录说下你看现在账户是13000元,消耗300元,8月末广告费余额12700元,这个会计分录也说下
借:应交税费——应交增值税 ——销项税额 356.7 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 356.7 发现上年度的进项税抵扣金额错误,比当期实际可抵扣金额多记了30,但是增值税申报金额正确,该笔分录已跨年度,现在要怎么处理?
老师我想问一下,管理人员工资跨几个月了,我是不是借:本年利润 贷:应付职工薪,那结转借贷都是本年利润吗
老师,算问题二,题目还说了有年利率 8% ,为什么在算借款总额时,不减要支付的利息,你看,问题三,算借款总额时,就减了利息的
老师,你看有印花税
老师印花税是按销售报吗,那一前没有报,后边需要补报吗,
那是营业账本,不是买卖合同 这个是收到资本公积和实收资本的
老师,意思收到投资款就要报这个印花税?
你好是的,是这个意思的。