您好,购买多个著作权并不能减少增值税的缴纳。
根据中国现行的税收政策,增值税的计算是基于企业的增值额,即销售收入减去购进成本后的差额。购买著作权属于企业的无形资产购置,其进项税额可以在计算增值税时进行抵扣,但这并不意味着可以“少交”增值税,而是通过合法的税务处理方式来优化税负
就是有一个问题需要请教一下啊,我们公司上个月就是收到了房租发票的专票,然后他们票开错了,就导致我们整个二月报税就没有进项,可能我们产生增值税的话会有7万多块钱,然后老板他就是嗯,不太想交这个税吗?然后就是我就在想,如果我去找税管员的话,这个会有办法说可以少交一点吗。
老师好,我现在是小规模,想要申请下个月成为一般纳税人。 我想请教下您,就是说,下个月是十月份,对不对?下个月是11月份11月份我开票跟公司跟那个客户是13个点的增值税,然后但是我也会同时收到。那个我的供应商开票13个点的税给我,就是在同一个月发生的事,就是那一个月是可以抵扣的,如果是隔了一个月,如果11月份开的,然后12月份,那他就不能抵扣了,是这样的吗。
老师您好,我想问一下,就是我们假如说3月份开了一张12月份的环保设备运维的发票,然后我的这个问题就是说我这个员工工资现在目前太少,假如说1~3月吧,嗯,可能只能达到1万多的这个人工成本,但是往后这几个月,嗯,每个月都要做工资,我的意思就是说1~3月不是要交企业所得税吗?我我不想就是说嗯,因为前期人工成本少,交的所得税过多,然后到了年底还要调增退税,因为往后不是我这几个月都要一直做工资吗?肯定到时候费用还会上来,我说我想问的是能不能先不交企业所得税,到年底再交啊,或者说退税麻烦吗?
有个事情我想咨询一下:他这样的,就是可能有一个几百万的项目,要我给他做,然后呢,我可以用他的公司去开发票,去买什么建材的。我全部用他的公司,嗯,这个样子的话呢,他就要扣我12个点的费用,然后但是呢,如果我不用他的公司,我自己个人去做,他公司就要收我。八个点的那个税,然后一共就是20个点,所以有可能是跟我个人签合同,如果这样是否有风险,再者收取的费用是不是太好,而且可能把这个钱啊,一部分一部分的转给我个人,转给我个人的话呢,我就怕这个。钱如果多了,那个银行那边会不会会有影响啊,或者说是会被查之类的这些东西,我就想看这个事情怎么操作一下,所以我就想请教一下你。
您好!老师,我想请交下,我们公司租给了一个银行,现在他们要求开水电费发票,我们这个公司是在供电局开了户的,也交了电费的,按说是可以开给对方电费发票的,是吧,但是就水费应该是是不能开的,因为这个公司没有在自来水公司开户,是在我们另外一个公司开的户,当然也是我们老板的公司,但是又是独立的公司,我现在就想请教老师,我们可不可以在开户的公司把水费开给我们这个公司然后再开给我们的租户银行,这样操作可以吗?如果不能,老师麻烦指导下该怎么操作?
淘宝上买刻章,是进管理费用吗
会计凭证强制全面电子化么?
老师 我之前月份会计分录 应该是待认证进项税额 写成了 应交税费-待抵扣进项税额了 而且也结账了 怎么解决呢,现在是不怎么用应交税费-待抵扣进项税额了是吗,我给记串了 计入了 应交税费-待抵扣进项税额了 怎么解决?
老师,请问外包人员的差旅可以在本公司报销吗
辛苦图片这个老师说下谢谢
老师好,我想问下我们公司在咸鱼是卖出来了不使用的循环风扇应该记什么科目
老师,我们是建筑公司,有个工人是劳务派遣过来的,他跟劳务公司签订的是劳动合同,我们跟劳务公司签订的是劳务分包合同,那这个工人和我们签订的是劳务派遣协议吗?
老师你好!请问二手车交易发票可以作为所得税税前扣除凭证吗?
老师,认缴出资额是2025年12月31日,是一定要在当天12月31日转进来?还是12月31日之前都可以呀?
纳税滞纳金未调增 风险反馈。说明需要怎么写啊 企业是亏损没有税款需要补交
感谢老师
不客气,很高兴为您服务