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老师 我之前月份会计分录 应该是待认证进项税额 写成了 应交税费-待抵扣进项税额了 而且也结账了 怎么解决呢,现在是不怎么用应交税费-待抵扣进项税额了是吗,我给记串了 计入了 应交税费-待抵扣进项税额了 怎么解决?

2025-09-04 17:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-09-04 17:07

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-09-04 17:10

您好,简单的,红冲错 的,再做正确的。 第一步用红字冲销原来的错误分录(借:待抵扣进项税 贷:银行存款),第二步用蓝字做正确分录(借:待认证进项税 贷:银行存款),第三步检查税务申报表是否要同步修改。现在待抵扣进项税基本不用了,除非是买房子那种分两年抵扣的特殊情况,平时都记待认证进项税就行。

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2025-09-04
你好,当月勾选认证的进项,是什么原因就当月不抵扣了呢?
2020-12-29
你好,现在这样做分录 借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:应交税费-应交增值税-待认证进项税额
2020-12-02
您好,对的,就是这样处理的
2023-10-24
您好,现在待抵扣进项税不用了 如果会计拿到凭证时,后面没有发票,但是要确认费用,那就会有待认证进项税额科目了
2020-12-10
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