是其他应付款,因为我们代销
销售商品,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费增值税销项税。后面收到了电子银行承兑汇票,借应收票据,贷应收账款。电子银行承兑汇票又背书第三方兑现,第三方直接扣除手续费,剩余的再由第三方户头转入公司公户。我想问的是从第一笔分录到后面分录我要如何做
请问其他供应商在我们平台销售商品,我们属于代销,实际销售金额是100元,腾讯支付扣了1元手续费(金额0.94,进项税额0.06),实际我们收到99元。会计分录是不是:借:银行存款99,财务费用 0.94,应交税费-进项0.06,贷:其他应付款100。打款给对方时:借:其他应付款100,贷:银行存款90,主营业务收入9.43,应交税费-销项 0.57
老师我们销售给客户A一批货物,货款1万元,我们客户打款我们给予发货,但是这个客户他不给我们提前打款,于是我们的销售人员自己先替客户把货款垫付给我们,销售商品我的分录是借应收账款—A公司1万,贷主营业务收入1万,收到我们销售员垫付的钱,分录借银行存款0.9万,贷其他应付款—张三0.9万,我写欠张三写0.9是因为货款1万含有张三个人的业务提成0.1万,张三给自己的提成没有付给我,只付了一个货款。等收到到A公货款,我的分录借银行存款1万,贷应收账款—A公司1万,然后我再把张三垫付的钱付给张三,分录是借其他应付款—张三0.9万,销售费用0.1万,贷银行存款—1万,对吗老师
老师,就是我们是销售酒公司,酒我们得了,钱也付了,就是一直没得发票,后期补票,但是如果我入预付账款,贷银行存款,就没库存商品,我可以根据销售单入库,借库存商品,贷,银行存款,销售后,借银行存款,贷,主营业务收入,应交税费应交增值税销项税额,再借主营业务成本,贷库存商品,就相当于用销售单入库,后期补发票开了后放在对应月份付出款凭证后面行吗
老师 我们是房地产开发公司 之前收了房主的产权代办费 记的其他应付款 第三方给办的产权证 现在把当时收的产权代办费要交给第三方 第三方给开的专票 因为发票上我们领导已签完字 没法给退回再开普票 请问老师 现在的分录我用其它业务支出把税金给冲一下可以吗 分录: 借:其他应付款 应交税金-进项税额 其他业务支出 (负数)税金 金额 贷:银行存款 (产权代办费金额) 这样可以吗 老师
您好~想咨询下:会议中发生的餐饮消费,一般公司发票,是开具餐饮发票,还是会议发票?项目名称选择什么?
请问一下,公司员工生病住院开发票报销公司可以税做成本用吗。花了10来万。员工60来岁了。退休了。
老师供应商有两个公司给他公户打到一其中一个账户上了,他用两个公司开的发票这样可以吗
老师您好,请教个问题。公司购入三万元的债券,一个月到期赎回,计入交易性金融资产,还是短期投资呢
我想咨询一下,小企业会计准则的公司在银行购买了随用随取的理财产品,应该如何进行账务处理
给员工培训的电工课程180元,这种放什么科目好
老师,商铺是个人的,每月开具15000租金发票,需要缴税纳什么税种,缴耐多少税费?
老师,请问,房产税和土地使用税怎么分录?
小规模可以开13个点的专票吗
生产制造业 外购产品 直接销售 挣差价 这个外购产品 怎么做分录 是进 原材料里 还是 库存商品
我们给消费者开具的发票,开具的发票也是13%税率的发票,为何不是我们的营业收入
商品不是我们的呀,你想想
那我们开具13%的销售发票,和取得第三方开具的13%的进项发票,不计入收入和成本吗?
如果取得进项就可以确认收入,开13%销项税
请老师仔细看一下哈,我说的我们开具了13%的销售发票,取得了13%的进项发票,贷方是不是就应该记主营业务收入
是,计入主营业务收入
在那种情况下我们贷方计入其他应付款
代收款的情况下属于其他应付款