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补以前年度享受的增值税加计扣除,贷营业外收入借方是什么呢

2025-09-02 11:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-02 11:35

贷方计入利润分配-未分配利润

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快账用户5452 追问 2025-09-02 11:37

贷方营业外收入是要求的科目,借方是什么呢

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快账用户5452 追问 2025-09-02 11:37

让是补以前年度享受抵减的凭证

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齐红老师 解答 2025-09-02 11:40

计算加计抵减 借:应交税费 - 应交增值税-进项加计抵减额   贷:其他收益 - 其他/营业外收入-加计抵减 申报时抵减应交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费 - 应交增值税-进项加计抵减额     银行存款

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您好 借本年利润,贷营业外收入的? 请问这个是以前写的相反分录吗?
2022-05-30
 计提加计抵减额:借:应交税费——应交增值税——增值税加计抵减,贷:其他收益/营业外收入;申报缴纳增值税抵减加计抵减额:借:应交税费——未交增值税,贷:银行存款应交税费——应交增值税——增值税加计抵减,当月不足抵减的,结转下期继续抵减。
2022-09-02
你好,也就是你的加计扣除没有做账务处理吗?
2022-06-09
你好,已经回复了的
2022-06-09
可以 借应交税费-增值税加计扣除贷营业外收入
2020-12-05
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