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请问老师,24年的进项税额转出现在补交增值税如何做会计分录?

2025-09-02 13:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-02 13:53

你好,这个你是因为什么原因要转出。

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快账用户3776 追问 2025-09-02 13:55

说是该张发票对方未缴税,税局要求我们做进项退出

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快账用户3776 追问 2025-09-02 13:56

那张发票被列为风险票了

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齐红老师 解答 2025-09-02 13:57

你好,如果没有让你补所得税话,你可以借库存商品,贷应交税费-应交增值税-进项税额转出 然后借应交税费-应交增值税-进项税额转出,贷应交税费-未交增值税 最后,借应交税费-未交增值税, 营业外支出 贷银行存款。

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1、计提 借:以前年度损益调整 贷:应交税费--增值税检查调整 2、查补转出 借:应交税费--增值税检查调整 贷:应交税费--未交增值税 应交税费应交所得税 应交税费应交城建税 3、补交增值税 借:应交税费--未交增值税 应交税费应交所得税 应交税费应交城建税 贷:银行存款 4、结转损益调整 借:利润分配--未分配利润 贷:以前年度损益调整
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借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-增值税-进项转出
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