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老师,我们是运输公司,有一部货车去海南拉货,要从海安用船拉这部车到海口,对方开了国内货运运输服务,或者司机也跟着车一起坐船过去,这个费用计入销售费用运输费吗还是计入主营业务成本

2025-09-02 19:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-02 19:43

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-09-02 19:44

您好,运输公司,这辆货车是你们的,司机也是自己人,现在要把车从海安用船运到海口去拉货,这个轮渡费用是为了让车和司机能过去干活、接运输业务用的,属于你们跑运输过程中必须花的钱,跟赚钱直接相关,所以​​应该计入“主营业务成本”​​,而不是“销售费用”。简单说,这是你们干运输活的成本,不是卖服务的销售花销,记到成本里更合理。

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快账用户8585 追问 2025-09-02 19:54

对的就是这样,我还以为我描述的问题看不懂呢,老师回答得好详细,明白了

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齐红老师 解答 2025-09-02 19:55

 希望我的回复对您有帮助,谢谢您点击下方⭐️⭐️⭐️⭐⭐给予鼓励~,祝您接下来一切顺利!

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你这个既有国际业务,也有国内业务,那么你就要分开核算,国际的正常去享受那个免税,国内正常去缴纳相关的增值税,那么产生的那个运费,如果说是国内这一部分的可以抵扣。
2021-05-12
一般来说,增值税是按照收取的价款全额计征增值税的,为提供服务、销售货物等发生的费用不能从增值税的销售额中扣除。 这里的赔偿款6200元可以作为企业的支出在企业所得税前扣除,但是企业收支是两条线的,支出不能从收入中减除~
2023-05-03
一般来说,增值税是按照收取的价款全额计征增值税的,为提供服务、销售货物等发生的费用不能从增值税的销售额中扣除。 这里的赔偿款6200元可以作为企业的支出在企业所得税前扣除,但是企业收支是两条线的,支出不能从收入中减除~
2023-05-03
您好,完整的题目是什么
2024-01-13
你应该开具运输服务费发票。 你公司业务实质是提供道路运输服务,虽然是找个人司机运输,但这属于无运输工具承运业务,按照规定应按照交通运输服务缴纳增值税,开具运输服务费发票。而租赁服务费主要是针对有形动产租赁等业务,与你公司实际运输业务不符。
2025-03-26
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