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7月预开了700万,后因发票额度不够的原因8月迁址了,在新的主管税务机关开票,红冲了7月预开的700万,导致8月收入是负数,估计负600万左右,7月预开的税款都是交在迁移前的税务局的,这种情况增值税和附加税应该怎么报啊?

2025-09-02 23:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-09-03 00:45

同学您好,具体的问一下转移后的税务局相关工作人员的要求呢

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同学您好,具体的问一下转移后的税务局相关工作人员的要求呢
2025-09-03
3.借其他应收款 贷银行,2 这个是一个客户吗,那这个之前借银行存款,贷主营业务收入,贷销项税额 后续开发票不需要再做账了,不是这个客户,之前做借银行 贷预收账款/应收账款就可以,现在做借预收账款/应收账款 贷主营业务收入 应交增值税
2020-09-28
同学你好 这个负数就是负数的,留在账上不用管,下个月继续冲
2020-10-20
您好!待转销项税额是会计科目,其他流动负债这个是报表项目,也就是前者在报表中体现在后者那里, 你们确认了收入,如果没达到纳税义务的时间,那么你们就不能申报这个收入,所以会计上的收入和申报表里面的收入是会不一样的
2022-07-19
现在申报11月的,那你这个预缴税里面,你实际抵扣的就只能是11月的,你不能把12月的预缴也填写进去,填写进去的话就会提示配比不通过的。
2022-12-14
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