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Q

老师我们公司的资产负债表里,其它应收款是个负数。其它应付款是个正数。应该怎么调整。是直接把这个负数和正数相加放在其它应付款里吗?

2025-09-03 00:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-03 00:31

同学您好,其他应付贷方余额为应付,其他应收借方为应收,应收大于应付最终为应收,应付大于应收,为应付。有点绕口令了,所谓的相同客户又是供应商对冲的意思,

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快账用户5185 追问 2025-09-03 00:34

怎么调表

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齐红老师 解答 2025-09-03 00:39

表格中把所有数都放在其他应付试一试呢

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快账用户5185 追问 2025-09-03 00:42

直接把资产负债表里的,其它应收的负数和其它应付的正数相加,是负数就放在其它应付。是正数就放在其它应收?

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齐红老师 解答 2025-09-03 00:43

其他应收的负数是其他应付,所以这俩累加,把其他应收看成正数,累加后放在其他应付科目试一试

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快账用户5185 追问 2025-09-03 00:46

那就是直接把负数看成其它应付。和其它应付的数直接相加就行一起放在其它应付就行。

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