您好,这个你要查下账,是不是前面多计提了
你好老师,我想问一下我们2020年12月的工资做了预提,凭证,借职工薪酬工资200要,贷应付职工薪酬200万,一月份实际发放时,借应付职工180万,银行存款180万,这样有20万在上一年多计提了,多进工资了,那我怎么做凭证调整这20万
老师你好,9月份工资计提的是借:管理费用 123贷:应付职工薪酬123实际发放的是:借:应付职工薪酬薪酬123 贷:银行存款123,这中间实际扣的有个人所得税,但个税当月没有计提直接扣了,这该怎么调账呢
你好:老师,我上个月的工资已经做了计提工资借:管理人员职工薪酬:19684.62元,贷:应付职工薪酬:19684.62元,我上月有人离职先发了一部钱,借:应付职工薪酬2096.39元,贷:银行存款2096.39元,但这个月有新增人发工资 金额为4800元,我现在实际发工资是不是借:应付职工薪酬22388.23元,贷:其他应付款员工社保1552.92元,贷:银行存款20835.31。
老师你好,我想咨询一下,我公司收到了生育津贴,发给员工的时候有冲减原来已发放的工资,我已经做到了贷方应付职工薪酬,但是这样就导致了我应付职工薪酬贷方有数字,这个要怎么做账呢?谢谢!
老师你好,请教个问题,年底提奖金,2024年1月发,借管理费用 贷应付职工薪酬。年底应付职工薪酬有贷方余额行吗?还是把应付职工薪酬贷方余额转到其他应付款里。 再是12月份的管理费用的工资数和个税系统工资说就不一致了。正常我们是一致的,我公司是当月发放当月的工资。谢谢老师
开信用证手续费 开了2000万 手续费都 10万 一次性做财务费用吗
老师,想注册个分公司,不用独立核算,是不是工商注册申请营业执照就行了,不用去税务报备
老师问一下、我们工厂客户打一笔应收款给我们5万,但是客户又卖了几箱红酒给我们1620元客户说从货款直接抵扣、也开了发票1620给我们、我们账怎么做呢?
老师,请教个问题,我在计算8月份应交增值税的时候,1.有个进项税转出是不是作为加项 2.有个分录是借进项税1000,贷方,待抵扣1000,是不是这个1000正常认证勾选就好了,我在计算增值税这个1000作为减项吗
老师您好,*广告服务*广告发布费 *广告服务*服务费 *广告服务*推广费 开这个发票内容要交文化事业建设费吗?
社保缴费基数最低多少河南地区
个体工商户有对公账户,但是账户上没钱 缴纳税费可以用出纳银行卡么?
你好 一个人可以同时是几个公司的财务负责人吗
就是我是收票方 现在对方要给我们开票部分红冲 需要我这里发起什么流程吗
老师 这道题算平均资本成本率为什么不扣掉长期借款的所得税 不应该是 5.6%*(1-25%)吗
如果是多计提了,我直接冲管理费用吗
存货也有余额,实际没有库存了,这个怎么调
是的,多计提了,就把这个费用冲掉,存货做盘亏处理
好的,谢谢老师
不客气,很高兴为您服务