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老师你好,9月份工资计提的是借:管理费用 123贷:应付职工薪酬123实际发放的是:借:应付职工薪酬薪酬123 贷:银行存款123,这中间实际扣的有个人所得税,但个税当月没有计提直接扣了,这该怎么调账呢

2021-12-07 09:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-07 09:55

同学,你好 个税扣了多少?

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快账用户8563 追问 2021-12-07 09:56

个税扣了179.54元

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齐红老师 解答 2021-12-07 09:58

同学,你好 扣的个税,比发的工资还多?

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快账用户8563 追问 2021-12-07 10:10

不是,工资是我假设的一个数字,我想咨询一下这个情况该怎么调账

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齐红老师 解答 2021-12-07 10:13

同学,你好 之前给员工多打的钱还回来 借:银行存款179.54 贷:应交税费——应交个人所得税179.54

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同学,你好 个税扣了多少?
2021-12-07
借管理费用,工资贷应付职工薪酬工资借应付职工薪酬工资贷应交税费,个税借应交税费,个税贷银行。
2021-12-06
您好!是的。是相等的
2022-05-16
您好,第一种方式是正确的
2021-03-11
您好,单独计提个税没必要。计提工资和计提社保分录正确。 发放工资应该是如下分录 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-个人社保 贷:应交税费-应交个人所得税 贷:库存现金/银行存款
2020-06-15
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