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你好老师,我这边看一家酒店行业小规模纳税人报的是24年增值税申报表提问一下,电子税务局发票查询当月金额是10w,应纳增值税不含税销售额和增值税专用发票相同是6.9加上免税销售额3.6w,两个金额加起来不是10.5w了,为什么两个数据不一样,有那些可能

2025-09-03 11:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-03 11:44

主要是 4 个原因:1. 电子税务局发票查询可能含作废 / 红冲票,或按含税金额统计,申报表只算有效、不含税的;2. 有未开票但已申报的收入,申报表会多算;3. 发票日期和申报期对不上,部分票没算进当期;4. 免税收入统计口径和申报时的划分有差异。先统一 “当期、不含税、有效票” 口径再核对,基本能找到问题。

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快账用户7886 追问 2025-09-03 11:54

第二点的 有未开票但已申报的收入,申报表会多算,这个如果有未开票收入是不是填入应征增值税不含销售额里面?但是我这项金额和增值税专用发票不含税和他是一样的,就没未开票收入是不是

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齐红老师 解答 2025-09-03 12:04

未开票但已申报的收入,需填入申报表 “应征增值税不含税销售额”(一般纳税人填《附列资料(一)》“未开具发票” 栏,小规模填对应 “未开票收入” 栏),这是正确操作,不会导致申报表 “多算”,反而能准确反映实际经营收入。 若 “未开票收入金额” 和 “增值税专用发票不含税金额” 完全一样,仅说明两种收入形式(开票 / 未开票)的金额巧合相等,但不代表 “没有未开票收入”—— 只要存在实际发生、未开发票但需缴税的业务,就需单独填列 “未开票收入”,不能因金额与专票金额一致就省略。

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快账用户7886 追问 2025-09-03 15:11

可是申报表上没有未开票的一栏啊,另外想问一下,未开票3%减免的2%按那个会计分录

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齐红老师 解答 2025-09-03 15:17

有一个其他收入那一列

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