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我单位食堂外来人就餐,我们给他开了伙食发票100,收转款100,做的科目为,借,银行,带其他应付款,后来我们队里来报销伙食费1000,我们做账,如何做,借,业务活动费900,其他应付款100,贷银行1000 预算会计,借行政支出900,带资金结存900可行

2025-09-03 16:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-03 16:08

你好,你给别人开了是餐费100, 你得做收入 借银行存款100 贷其他收入 应交税费 然后这个报销的又是什么业务?

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你好! 计提工资 借:其他支出- 人工工资 贷:应付职工薪酬
2019-11-05
你好,单位由于卡号错误发生了工资退回,全部做相反分录的
2021-05-06
你的第二个分录你是计提这个费用,那么,如果说你收到这个计提的这个发票的时候,你是首先要把之前这个预提的给他冲红,然后按发票金额正常记录里的费用。
2020-12-05
没问题,这相关银行单据相互对应就可以了
2021-09-27
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2025-06-26
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