你好,发票需要重开吗
想知道财务的一项结算台账怎么做? 目前的情况,公司是国企,管理城市服务,代收该项服务收到的款项,再缴给财政。 合作单位在结算这笔款项时,会提供资料写上:应收金额、实收金额、差额(这个是政府另外买单,给市民的优惠,不由我司经手)、未结算金额(特殊情况会有部分款项延迟结算,合作单位会给说明的)、扣除(这一块是合作单位收的手续费)、实付金额(合作单位在结算完,扣完手续费才吧余额打给我司)。 为了更准确地反映这笔款项,有做台账,但之前的台账只是简单记录收入支出余额,如果需要更规范的话,台账是否要将应收、差额那些纳进去? 请看图片
老师,我是做公路工程的,我本来是好几个合同,都是同一个工地,同一个项目部,但是经营种类不一样,所以,我为了方便就用了其中一个合同办理了外经证,因为是几个合同,所以现在发生的金额远超合同金额了,也就是远超外经证上的金额了,但是,我每次和项目部办理结算也实际去税务局预缴税款了,现在有两个问题,一个是我要核销外经证,一个是我这样做会不会给我带来什么税务风险,怎么能正确的解决这些问题。
丁事业单位今年发生如下业务: (1)通过财政直接支付方式向某社会组织支付笔款项30万元。该笔款项服务于该单位的后勤工作。 (2)收到“财政授权支付额度到账通知书” 通知书中所列的财政授权支付额度是20万元。 (3)10月末,按照合同完成进度计算确认当月实现的事业收入10万元,款项尚未收到。 (4)收到上级单位拨入的一笔非财政补助资金60万元,款项已存入开户银行。该笔资金具有特定用途。 (5)6月,收到一笔上月确认的附属单位上缴收入50万元,款项已存入开户银行。该笔资金无特定用途。 (6)结转本题业务中的收入。 (7)结转本题业务中的预算收入。 要求:编制上述业务的财务会计分录。如需,也编制预算会计分录。分录中的单位是万元。
老师你好,我们是建筑行业,准备用新收入准则,然后我们领导叫我参照下图中人家公司账务处理进行结转。假如我公司a项目合同含税收入是1000万元,预算成本是700万元,1月份开具给甲方含税发票109万元,完成产值200万元,收到成本发票80万,实际发生应该有150万左右,那么我开具发票账务处理借:应收帐款109万 贷:合同结算~工程结算~价款结算100万元 应交税费~销项税额9万元确认产值借:合同结算~工程结算~收入结算 200万元 贷:主营业务收入200万元 收到成本发票借:合同履约成本~工程施工~人工/材料/间接费用80万元 上面这些账务处理有问题吗?根据上面两图的参照,我接下来的成本和收入要怎么结转呢,麻烦列示下会计科目和金额
这家企业跟客户采购的货物,每个月确认收入之后结算成本的进项税有多少抵多少了,现在存货有很多账上,但是对应的进项税都已经抵扣完了,那现在怎么办?没有进项税了,这些存货卖出去结算成本没有进项税,这样一次抵扣,税务上是没有问题的,但是有其他风险吗?一般企业这种进项税额转出是怎么弄的?是一一对应的吗?不可能全给抵扣没了吧?
工资里面包含话费,员工需要开具发票,公司才会吧这部分话费合并在工资里,话费开具是开个人还是公司抬头
老师您好,我是今年考过的初级,学历专升本,年龄27岁,没有相关工作经验,目前看招聘都是要有相关经验的,我就报了宏伟老师的财税课程,跟着学习一下,我想问一下老师关于职业规划的问题~~
员工不敢坐飞机做高铁出差,但是到成都东站都半夜了啊,没有高铁了。他们打车到项目地,这样的话能实销?
电脑折旧的模版发我一个
老师 实付金额抹零 发票开的是带小数点的进项票 怎么做分录
什么情况下预计负债对应主营业务成本
老师,同一法人名下五家个体户经营范围一样,且都开给同一家公司,购进也是同一家公司可以嘛,有没有风险
老师,这个利得选什么?为什么
你好 老师 上个月交了水资源税,会计分录怎么做
董孝彬老师,有件事很急,请问如果是酒店,目前都是私卡收钱并开具发票,截止到9月,开票收入是30万+,可给第三方携程手续费开票金额也差不多30万+了,携程手续费差不多15%,而且企业基本无成本票,请问如何处理比较合适?
对方不想麻烦,也不想重开啊,已经抵扣了!
你好,那你差额计入营业外收入就行了。
好的,谢谢老师
你好,不用客气的了。
具体分录怎么做啊?
你好,你上上个月做过什么分录了。
这笔进项做成 成本 结转了啊