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我们单位是出口的生产型企业。8月份有两笔出口业务,其中有一笔是出口原材料的。另一笔是正常的生产货物后的出口,出口原材料这个增值税申报的免税收入,然后进项税额转出了,因为他的进项和其他的内销的进项发票在一张发票上,我想问一下,这个免抵退税申报我怎么申报呢?

2025-09-04 08:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-09-04 08:15

你好,都是选择抵扣勾选,然后认证之后都是在附表二里面填写,不能抵扣的,你再免税进项转出里面转出就可以了 其他的不变

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快账用户3140 追问 2025-09-04 08:19

那我免抵退税申报怎么申报呢?这部分不能退税的出口金额填到哪里?

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快账用户3140 追问 2025-09-04 08:21

国内购进免税原材料价格。这个位置需要填数吗?

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齐红老师 解答 2025-09-04 08:22

表一填写你出口的这个原材料和正常的货物在免抵退销售额里面填写 然后正常货物认证的发票在附表一第一行和第二行里面填写 原材料里的也在这里面, 然后原材料单独再填写一个进项转出

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快账用户3140 追问 2025-09-04 08:24

我出口原材料的这个填到免税收入里了,我出口原材料这个不能退税,我不能填到出口免抵退里边,是吧?

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齐红老师 解答 2025-09-04 08:26

填写 你还是在这里填写 不退税就可以了

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你好,同学。 这不影响,出口退税,你如果放弃退税,你是转内销处理。只是你交的税比较多了。
2020-03-15
你好,不允许你们退税,可以免税吗?如果是的话,你开零税率的只能免税不退税 你对应的进项也不允许抵扣
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同学你好,增值税申报表填写,是你出口多少,就填写多少,和退税的没有关系,因为你出口的都是不交税的,你后面退税的,也是对应的进项税额,也不是出口的这个金额,
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