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老师你好!公司收入6895.82万元,项目结算6989.63万元,项目有123.10万元未支付,现在对方结算工程款还需要支付多少?老师指导一下

2025-09-04 09:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-04 09:47

你好,我算了下,你这个对不上啊 你的收入不是这个项目吗。差额是93.81,为什么说是123.1万未支付呢

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快账用户5750 追问 2025-09-04 09:55

项目里含有123.10各分部还没有支付,是不是尾款应该是123.10才正确啊,我哪里做错了吗?

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齐红老师 解答 2025-09-04 09:57

你好,要么收入错了,要么结算错了

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快账用户5750 追问 2025-09-04 10:00

实际项目支付为68665329.16元,未支付1231000元,还没有支付,现在对方结算我都把未支付算进去了,但是现在要支付123.10万元,老师现在公司余额59.09万元,你核算对方还需要给公司多少

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齐红老师 解答 2025-09-04 10:03

你好,看这些是确定不的 你要有结算单,双方盖章确定的结算单。

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快账用户5750 追问 2025-09-04 10:36

好的,老师

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齐红老师 解答 2025-09-04 10:36

你好,欢迎下次再来探讨。

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你好,需要的,同学,开票金额应该和支付的价款一致,还需要再开10万
2024-09-02
学员您好,这样做不对,先支付5万时, 借:在建工程 10 贷:银行存款 5 应付账款 5 借:事业支出 5 贷:资金结存-货币资金 5 支付剩下的5万时, 借:应付账款 5 贷:银行存款 5 借:事业支出 5 贷:资金结存-货币资金 5
2020-11-06
您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
2020-06-16
1.冲销未支付的工程款:借:单位管理费用/工程成本等相应科目(冲销未支付的工程款)贷:预付账款/应付账款(相应科目) 2.支付化解债务的指标:借:预付账款/应付账款(相应科目)贷:银行存款 3.对于未支付的工程款和实际支付金额之间的差额,您可以将其摆在“其他应付款”科目中。具体操作如下:借:其他应付款(差额部分)贷:预付账款/应付账款(相应科目)
2023-12-05
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2023-02-22
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