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老师,我们公司去年收到一笔5000元的电费发票,今年8月份要对方公司冲红了,重新开具后,应该怎么做账呢?

2025-09-04 15:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-09-04 15:06

借:其他应付款
贷:利润分配-未分配
收到发票
借:利润分配-未分配
贷:其他应付款

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快账用户8455 追问 2025-09-04 15:07

我当时做到了研发支出-费用化支出-电费,月底结转到了管理费用中,需要将这两笔凭证冲红吗?

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齐红老师 解答 2025-09-04 15:11

直接按我写的来冲就可以了

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借:其他应付款
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收到发票
借:利润分配-未分配
贷:其他应付款
2025-09-04
如果金额不大,你公司是小规模企业,可以在2月份对方红冲发票时,做相反的分录,再根据对方开的新发票重新做账。
2022-03-17
您好,红字发票负数,蓝字发票正数,一正一负记账
2020-12-02
你好不需要红冲的去税务局报备发票丢失,然后你给对方提供第一联复印件做账抵扣。
2022-01-18
借,应收账款负数,贷,主营业务收入负数,应交税费负数。
2024-07-30
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