同学,你好
预缴
借:应交税费-预缴增值税
贷:银行存款
借:应交税费-附加税
贷:银行存款
后续开票申报
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销
借:税金及附加
贷:应交税费-附加税

建筑公司在异地项目预交的增值税和附加税怎么写分录呢?是一月份交的,到现在还没入账
建筑公司在异地项目预缴了增值税和附加税,分录怎么写呢?预缴的附加税需要计提吗
我们是建筑公司,异地项目预缴的增值税和附加税怎么写分录?需要先计提再写预缴分录吗
建筑公司有一个异地项目,项目部所属期4月申报的预交增值税,但是5月才交增值税,5月拿回公司,5月开票。请问4月份增值税申报表上需要填写附表4建筑服务预征缴纳税款那项吗
老师好!建筑公司异地预交了增值税,附加税,企业所得税,实际公司有进项,不需交增值税,预交的税款分录怎么做
附加税每个省,县,市都不一样税率吗?
麻烦老师发个上课网址我
老师,财务管理,算静态回收期时建设期是否算一年
2026年本地个体户或者小规模给异地项目开劳务票还可以开劳务劳务吗,
老师,老板把车租给公司使用,每月租金800元,一年9600,如果按月开票是怎样交税,按年开又是怎样交税
公司给个人申报了年终奖按一次性申报,是不是个人在做汇算清缴的时候可以修改
物流服务运费,快递费可以计入销售费用—运输费吗?
老师,咨询下:我们是医美行业,今年1月份开始不免增值税了,但是我们发票开了张去年的(免税期间)免税发票,导致增值税申报表有个免税收入,但是我们账上1月份是没有免税收入的。这个要怎么办啊?
2026年2月7号是上班日还是休息日?
请问老师,一般纳税人有一笔未开票收入783,客户对公转账,分录,借银行存款,贷主营业务收入,应交增值税销项税额,做申报的时候这笔和税务官网相差的销项税额怎么处理,
预交后 月末 预交增值税是否主要结转到 未交增值税中?
同学,你好
嗯嗯,是的
麻烦老师 写一个整套流程 完整的分录谢谢
借:应交税费—应交增值税(销项税额)
贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费—未交增值税
借:应交税费—未交增值税
贷:应交税费-预缴增值税