同学,你好
预缴
借:应交税费-预缴增值税
贷:银行存款
借:应交税费-附加税
贷:银行存款
后续开票申报
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销
借:税金及附加
贷:应交税费-附加税
建筑公司在异地项目预交的增值税和附加税怎么写分录呢?是一月份交的,到现在还没入账
建筑公司在异地项目预缴了增值税和附加税,分录怎么写呢?预缴的附加税需要计提吗
我们是建筑公司,异地项目预缴的增值税和附加税怎么写分录?需要先计提再写预缴分录吗
建筑公司有一个异地项目,项目部所属期4月申报的预交增值税,但是5月才交增值税,5月拿回公司,5月开票。请问4月份增值税申报表上需要填写附表4建筑服务预征缴纳税款那项吗
老师好!建筑公司异地预交了增值税,附加税,企业所得税,实际公司有进项,不需交增值税,预交的税款分录怎么做
老师,公司租办公室,对方不给开票,只能对私付款,这种签合同需要跟公司签合同还是个人?? 付款我要对方给我提供收据还是什么?
2025最新个人所得税工资薪金计算税率
老师你好,麻烦请问一下,什么合同和业务可以开具9个点的专票? 麻烦让岁月静好老师回答,感谢。
老师好,一家小超市从其他地方进货的窝窝头出售,需不需要食品销售许可证
拆迁款收到一部分要确认收入吗?还是等全部收到再确认?
老师你好,我想问一下我们发出去药品数量100,金额1000.运输中发生破损数量20.金额200,物流赔付了200,随行单当初开的100数量,金额1000。但是实际收到好的是80数量,金额800。客户要开发票80数量和金额800。我怎么处理随行单和发票,破损部分怎么处理
老师请问一下就是我要注销一家公司,然后之前都没什么收入,申报了13个人的员工,账面上挂了很多制造费用-工资, 我现在要注销,我能不能更改之前年份个税,减少人员申报工资,然后账面上再重新改账,然后制造费用的工资就没那么多了,我再重新更正之前汇算清缴,财务报表也重新上传,这样行不行
麻烦问下,旅游业的差额做账,报增值税有区别吗,一般纳税人的话,谢谢。
老师,请问公司2024年12月,现在查出有笔收入没有申报,税务要求我们更正申报,我想问哈账务怎么做啊,报表那些怎么更正啊
老师,员工申报个税的税单要怎么打印啊
预交后 月末 预交增值税是否主要结转到 未交增值税中?
同学,你好
嗯嗯,是的
麻烦老师 写一个整套流程 完整的分录谢谢
借:应交税费—应交增值税(销项税额)
贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费—未交增值税
借:应交税费—未交增值税
贷:应交税费-预缴增值税