你好,其实你这个只要含税价收入高于成本,就有利润了。就不亏了。 你是说要卖票?
老师,我想请教一个问题,我们是商贸公司,我们购进的商品是从小规模纳税人那里买的进项税率是1%,但是我们是一般纳税人销售出去的话只能按产品真实的税率开票这个问题怎么办呢?
老师您 好,请教一下,公司购进产品10万元(含税金额),供应商是小规模纳税人,开给我们公司发票税率是3%,然后我又把这个产品销售给我的客户,到时开发票给客户是13%,那我现在给客户报价,要报多少,才不会亏啊
甲公司是一般纳税人,为了制造一批桌椅板凳,买进原材料100万(不含税),制造加工完毕后以150万(不含税)的价格销售出去,问甲公司针对这个业务要交多少增值税?(增值税税率为13%)。这个题是不是这样算?150*13%-100*13%=6.5万元
老师,你好,比如A公司为一般纳税人,增值税税率13%,采购一批货物,不含税价100元,对外销售200元含税。 如果客户要求开票,A公司加收6个点,这6个点是属于A公司的进项吗? 请问在计算成本和收入的时候应该怎么算呢?
老师你好,一般纳税人如果不算进项,需要加多少个税点才不会亏?大致怎么算,我看了下网上这么算 增值税税率13% 附加税税率0.78% 企业所得税税率5% 合计18.78% 综合税负率=30%*18.78%=5.64%也就是多加5.64个点,这样对吗。,那还有这个5.64个点是加在哪个税点上?