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老师,工资表发放金额2万,实际银行发放1万,其他应收款-社保4768.58,其他应收款-公积金600,管理费用-公积金600,管理费用-社保11568.17,请老师教一下计提和发放的分录

2025-09-04 16:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-04 16:27

你的思路错了,计提了2万,发工资1万就要扣除 该扣的再发。不能直接发1万

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快账用户8778 追问 2025-09-04 16:30

银行存款实际就发了10000啊,老师能把分录都写一下吗

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齐红老师 解答 2025-09-04 16:33

你前边都做了账的,我们讨论过,现在指出你的思路错误,只有按你原来的账做了,剩余的1000万扣除那些再发就平了

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快账用户8778 追问 2025-09-04 16:36

怎么改啊,老师,我已经乱了,这个凭证对吗

怎么改啊,老师,我已经乱了,这个凭证对吗
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齐红老师 解答 2025-09-04 16:39

是的,就是那个凭证的哈 下次扣除那些后再发剩余的工资4000多,不再体现扣除的金额了

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快账用户8778 追问 2025-09-04 16:40

可我还有一万没有发,我想体现出代发工资1万

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齐红老师 解答 2025-09-04 16:41

下次再这样做就凭了 借:应付职工薪酬-工资  4000多 贷:银行存款 4000多

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快账用户8778 追问 2025-09-04 16:46

以后银行发1万,凭证只做4000多啊,金额对不上啊

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齐红老师 解答 2025-09-04 16:47

总的应付职工薪酬-工资 就是2万,不会多

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你好,借管理费用-社保-公司部分11568.17 管理费用-公积金-公司部分600 贷应付职工薪酬-社保11568.17 贷应付职工薪酬-公积金600 然后借管理费用-工资20000,贷应付职工薪酬-20000 发放工资的时候,借应付职工薪酬0工资10000 贷银行存款10000-4768.58-600 其他应收款=社保个人部分4768.58 其他应收款-公积金个人部分600 最后借其他应收款=社保个人部分4768.58 其他应收款-公积金个人部分600 应付职工薪酬-社保11568.17 贷应付职工薪酬-公积金600 贷银行存款
2025-09-04
你的思路错了,计提了2万,发工资1万就要扣除 该扣的再发。不能直接发1万
2025-09-04
你好,有问题,借管理费用工资贷应付职工薪酬工资5000。 借应付职工薪酬工资5000, 贷其他应收款,社保400, 其他应收款公积金120, 银行存款4480。
2024-12-03
您好,不对。 计提时,借:管理费用-职工工资,贷:应付职工薪酬-职工工资 发放时,借:应付职工薪酬-职工工资,贷其他应收款-社保费,其他应收款-公积金,银行存款
2020-08-07
你好 你说下你 工资应发多少。 个税 个人社保 个人公积金 实发金额分别是多少。 我才能具体判断的 是否对
2021-06-09
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