第一次申报退税,应在增值税申报表正确填写 “销售额”,但 “应退税额” 一般只在税务机关审批通过后才填写;未审批前不填该栏
生产企业出口只免不退税填报增值税申报表天免抵退销售额还是免税销售额
生产企业申报出口退税金额和增值税报表主表的第7行的出口销售额要一致吗?
如果是生产型企业申报国税增值税一般纳税人申报表销售额的第三项(免、抵、退办法出口销售额)和(四)免税销售额 ,这个是可以随意填写吗,还是固定在哪一行里面填写。(比如本月我的内销比较大,我就填在第四。 下月外销大于内销需要退税就填写在三里面)这样可以吗。
去年9月份出口的,销售额填在增值税申报表免抵退拦里已申报,去年没有申请退税,今年申请退税,税务说销售额里有一部分是买进的备件,不能退税,需进项税额转出。销售额填写在了免抵退拦里,需要修改报表把一部分不能退税的销售额改到免税拦吗?
老师,销售退回,增值税申报附表一直接填写销售-金额,-税额,请问附加税的话要填写吗?
老师,3月报税时有上期留抵税额13000,这个在明细账查不到,应该哪里查?
老师你好,新能源车辆购置税已申报是免税,现在对方说发票开错了冲红了,我这边需要作废申报,作废申报的时候系统显示完税凭证已出,不能作废申报,怎么办?车辆购置税申报缴纳后完税凭证已出还能作废申报吗?谢谢
请问下,供应商提供请款资料的送货单是供应商自已贴好给过来的吗?现在都是我客户身份贴送货单
有一笔收入客户直接扫厂家的码打钱给厂家了1400元,我们做收入分录的时候要怎么做呢?
老师,有一笔服务费对方先打进款,然后对方现在不打了要求退回去这笔款,没开过发票。原路返回这笔款。老师这笔一进一出怎么做分录呀。
老师,想问下,我现在的公司有个人独的店,有个小规模的店,一直有外账公司代账,店从23年才开始建立账,前不久被大数据查出来个税有点问题,外账公司补税处理好了,上周税局又说22年没建账有问题,经外账处理又补了一部分税款,老板现在对外账有意见想把外账换了,让我接手,我学了咱们实操,但是心里还是没底气,我怕我处理不好,又怕我接受后税务上面又又问题了,我一个人又不是背后有个税务公司,我怕我处理不好,但是不接手,我想着是不是浪费了这次机会,又想即怕,你说我应该怎么办,主要担心还是后期税务在出问题,我怎么处理!
建筑在本省但是不同区施工,劳务的个税在哪里申报?直接在外地施工的个税在哪里申报呢?
老师好,请问个人申请代开的发票,在电子税务局怎样查询是否有审核通过
老师,公司成立时没有设置社保缴费基数,现在设置了,员工离职时补缴了24年的社保费用,款全是员工个人转到公司对公户然后缴的社保,这种应该怎么做会计科目呢?
施工图设计服务费计在建工程要交印花税吗?
就是税退税额发放以后在填
你好,不是发放以后填,是税务局审批过后再填,再发放
未审批前我就把退税额填了,税额给我少退了,可以找税务局在退吗?
你好,如果金额错误,可以去申请。
税务局审批过后是申报成功吗在填退税额
你好,是的。正常是审批过后再填。
增值税报表是要填两次吗
你好,退税的只需要一次。
增值税表第一次填外销销售额,第二次,审批后填退税额对吗?
你好,是的,就是这样了。