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老师,公司成立时没有设置社保缴费基数,现在设置了,员工离职时补缴了24年的社保费用,款全是员工个人转到公司对公户然后缴的社保,这种应该怎么做会计科目呢?

2025-09-05 10:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-05 10:14

那个直接做其他应付款-代收代付社保,收到和缴费时冲平就行

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快账用户9583 追问 2025-09-05 10:17

具体分录是? 收到款时: 借:银行存款 贷:其他应付款-代收社保(这儿不写个人名字吗,比如张三转的) 缴社保时:借:其他应付款 贷:银行存款 (不从应付职工薪酬-社保费里面过一下吗?) 然后不需要计提是吧?

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快账用户9583 追问 2025-09-05 10:18

转钱进来的这个人是法人(原老板)。补交的也是他个人24年的社保,他现在离职退出公司了

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齐红老师 解答 2025-09-05 10:18

是的,就是那样做,不需要计提

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快账用户9583 追问 2025-09-05 10:19

没太明白,是因为费用都是个人承担的,不需要从应交社保费里面过吗

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齐红老师 解答 2025-09-05 10:21

对呀,都是个人承担,费用跟公司无关,不需要计提

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快账用户9583 追问 2025-09-05 10:23

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-09-05 10:25

不客气,祝你周末愉快!感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。

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那个直接做其他应付款-代收代付社保,收到和缴费时冲平就行
2025-09-05
借:其他应付款(社保) 贷:银行存款
2022-05-26
个人部分和其他员工一样做的,这个就算补做也没区别
2025-05-22
你好,不做的,应该做代收代付,借银行贷其他应付款,缴纳时做相反分录
2021-06-02
你好,这个之前都做啥,个人社保 ,你之前做啥?
2021-04-28
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