您好,意思是对方没有给你负数发票,是吧
一张22年11月份的电子专票忘记做账了,现在做到23年里面,怎么做分录
老师,去年的开发票12万的收入,23年发现发票有问题,23年1月份红冲重新开具了,那么在做22年算清缴的时候收入依然得是12万是吧,不管他今年有没有红冲是不是
老师,22年初收到客户退回的21年的销售发票,但22年公司几乎没有业务,所以未能红冲,那23年还能红冲吗?红冲分录怎么做?
老师,23年收到22年的发票怎么做账?现在还没有做汇算清缴
22年的电费(无发票)做到了23年的账里,用了以前年度调整损益科目,那是应该做在22年还是23年的汇算清缴里面扣除类调增呢 22年的电费是在22年支付的,因为没有发票所以没有做账,后面因为库存现金太多,所以在23年补做了22年的电费,冲减现金
就这些 已经开了负数发票 但记账怎么写会计分录 不知道
借:应付账款
贷:利润分配-未分配
应交税费-进项
金额的话 不是红字吧? 就这一个会计分录吗?
不是红字,这个是相反的分录,是的,就这一个
之前的证书发票没有可以吗 装订需要那些
在电子税务局上面能查到吗?
查不到 摘要怎么写
查不到你直接冲账吧,摘要写红冲多少年的发票,哪笔
借方我写金额 双倍了 应该0才对 怎么回事
应付账款前面你没有挂账吧
有刚好是冲红的金额
意思是你前面把应付账款调平了?
这是之前会计做的应该就调平了 现在应付账款刚好我要冲红的金额 按照你的会计分录是又加了一次
那就没办法了,这个后面你只能用其他的调平了
我能不能写-5290 就冲掉这个金额
那这个还是有余额的
不会刚好 消掉了
没有余额,那你就样调平吧