没有发票抵扣不了所得税,不需要做纳税调增,也不需要纳税调减
你好老师…我2022年的电费20万没有计提…23年1月来的发票…我把成本做在了23年…我现在想把20万成本调整到22年…我在账务处理上做以前年度所以填整…更正财报…年报我把20万调增可以不…
【问题1】发现往年记账错误,多计提了管理费用,今年在以前年度损益调整后,所得税纳税调整明细表中哪里调整? 【问题2】22的错误是在22年所得税汇算清缴中调整?还是因为23年做的以前年度损益调整,等23年的年报再调整?
22年调整了以前年度损益调整(21年的费用没有入费用),在做22年汇算所得税的时候,这部分费用应该填哪张表呢?是去调整21年的报表的数据?还是直接在22年里面填?请问老师,具体是哪张表呢?
22年的电费(无发票)做到了23年的账里,用了以前年度调整损益科目,那是应该做在22年还是23年的汇算清缴里面扣除类调增呢 22年的电费是在22年支付的,因为没有发票所以没有做账,后面因为库存现金太多,所以在23年补做了22年的电费,冲减现金
老师,22年的房租是23年1月付的,做账到23年1月费用里面了,可以吗?房租发票还没有开过来,可以算作23年的费用吗汇算清缴再调增
总公司代子公司付款收款,分公司做账时,减应收应付时会计账怎么做
老师,公司里有公会专款专用的账目,科目怎么设置才好?
老师,生产销售单位为什么要体现工厂?实际上合同只是深圳贸易公司和香港签的。
买二手车是有2类发票吗 分别是什么样式的 需要图片 谢谢老师
董老师,在线吗?有问题想咨询您~
老师,我想学食品加工厂的成本核算,请问在哪里找课程
正确的选项不理解,举个具体的例子。
22年暂估原料发票,当年已收到发票但忘记做冲销处理,今年怎么调整?
@董孝彬老师,别的老师别回答,是不是,重汽开了蓝字发票,也要它开红字发票,那我们在电子税务局里面只是接受了它的红字发票开票的信息是吗?我们确认要,对了吗?这个我问老师别回答
@董孝彬老师,别的老师别回答,是不是,重汽开了蓝字发票,也要它开红字发票,那我们在电子税务局里面只是接受了它的红字发票开票的信息是吗?我们确认要,对了吗?
实际你是现金支付的吗?如果是的话可以的。
是现金支付,那费用增加了利润就减少了,报表需要调整嘛?
不调整的 税法上抵扣不了所得税,会计上可以做。