您好,这个由公司承担吗?
境外某公司2018年初在中国设立代表机构,主要从事销售产品。2018年底税务机关进行检查时发现代表处账簿设置不健全,收入、成本无法核实,但是经费支出项目记载完整,其中对办公场所进行装修发生的装修费用60万元,支付样品费和运费20万元,假设没有其他的经费支出,税务机关采用最低利润率对其代表处核定征收企业所得税。2018年该代表处应缴纳的企业所得税( )万元。这个题应该怎么计算,谢谢老师?
老师,请问我公司有五个股东,现在要分配2022的红利,只分配,不支付,而且还是两次分配。还有2022年的6-9月份的利息,要怎么分别做分录?因为我是才接手的新手,没有做过账,现在做的还是内账,不交税的。请问怎么做完整的分录?还有在“利润分配”下的应付利润下面怎么设二级明细?图片是做账的明细。麻烦老师写一个完整的精修版的分录给我,我好学习和入账!谢谢!第一份是整理好的!后面是股东签了字的。
老师,请问我公司有五个股东,现在要分配2022的红利,只分配,不支付,而且还是两次分配。还有2022年的6-9月份的利息,要怎么分别做分录?因为我是才接手的新手,没有做过账,现在做的还是内账,不交税的。请问怎么做完整的分录?还有在“利润分配”下的应付利润下面怎么设二级明细?图片是做账的明细。麻烦老师写一个完整的精修版的分录给我,我好学习和入账!谢谢!第一份是整理好的!后面是股东签了字的。
公司是受让方收购了一个债权。标的债权账目本金余额是2100万,账目利息余额含罚息付息。账户利息余额含罚息付息300。代垫仲裁费用,律师费用30万。公司实际支付出具金额。2600万,标的债权利息以本金余额为基数,按年化的15%利率计算。请问这会计分录应该怎么写呢,分录中本金的数额是多少?然后后续我支付的2600万应算的利息应该怎么写分录呢?这个是不是不涉及增值税,只涉及企业所得?
两个问题 问题一:年报利润总额是-2113.84元,但是我有业务招待费6300元,原则只有60%可以抵扣,剩余2520元要调增,这样子纳税调整后的所得税率406.16元,税率5%。要补缴20.31元,请问账上分录怎么写.我企业适用原则是小企业会计准则 问题二:公司基本户有扣缴个人所得税这块,后期在工资扣回,请问会计分录怎么写呀 麻烦有了解实际操作这块老师帮忙解答,谢谢
新到了一家公司,之前是代账公司做的,直接填写报表,居然没有账本,现在要从1月开始做,那我国税网的每月申报的报表,也需要挨着更正吗
老师,假如我们是小规模纳税人,8月收到美团1000元营业款,主营业务收入其实是1500元,我们只收到了1000元应收账款,其中500被扣平台费,但是这500元的发票是9月开给我们的,那8月份,这笔500元销售费用平台费的分录要怎么写,9月到票了要怎么入账比较合规。
生产60万吨对应的摊销分录怎么做
报个税的任职日期与离职日期应该怎么填。申报八月工资
自建房屋面结构和水电由不同的承办方建造的,房产原值是屋面结构的造价还是两个一起的
朴老师接,去年出口的数据没有开发票,小规模纳税人,申报表也没申报,但是所得税报的正常数据。今年把发票补开了。我们这个去年和今年的申报表数据应该怎么填写?
老师,我在税务系统里面录入存款账号报告时,怎么显示“该行政区划下无银行行别数据”呀
请教下老师,纳统数据,销售额包不包括出口收入,,购进额包不包括出口对应的购金额呢
请问老师我一次采购分批报关出口这样还能退税吗?采购发票是2024年12月就有了,25年08月才报关完
老师,假如我们是小规模纳税人,8月收到美团1000元营业款,主营业务收入其实是1500元,我们只收到了1000元应收账款,其中500被扣平台费,但是这500元的发票是9月开给我们的,那8月份,这笔500元销售费用平台费的分录要怎么写,9月到票了要怎么入账比较合规。
二手车销售计征股息红利这个是什么意思,不太明白
是的,全部由公司承担,二手车低价处置是卖给股东了,税务认定应当做为分红处理
借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产
借:利润分配-未分配
贷:固定资产清理
贷:应交税费
借:固定资产清理 贷:营业外收入/资产处置损益
我问的是2中个税的账务处理,不是资产处置
借:利润分配-未分配
贷:固定资产清理
应交税费-个税
借:应交税费-个税
贷:银行存款