您好,也可以直接入费用,进项不抵扣,也是一样的
公司赠送给顾客礼品,分录借:销售费用或管理费用-业务招待费 贷:库存商品 贷:应交税费-应交增值税(销),请问是不是进入销售费用不用代扣个税,进入业务招待费需要代扣个税呀?
老师,公司收到农产品的收购发票怎么入账,入客户招待费吗,增值税和企业所得税要视同销售吗?能抵扣增值税吗
老师,我有问题啦,比如业务招待费按部门分别计入管理费用和销售费用,后面企业所得税汇算清缴的业务招待费是这两个科目下的业务招待费相加,然后去按比例算扣除多少吧?
老师您好!我是一家房开企业,外购了一批物资用作免费赠送给客户,在税法上,购进的货物应视同销售,缴纳增值税,赠送的物资在会计分录上作业务招待费处理,请问这笔会计分录怎样做?
老师 外购的礼品赠送给客户的 做为业务招待费的话 其进项税额是可以抵扣的吗?视为销售 对吗. 分录怎么写呢?
老师,公司给员工购买了商业保险,有个工人受伤了,公司给了赔付款。如何记账呢
公司计提社保怎么写分录。发放的时候怎么写分录
1.代理记账公司帮做我们分公司的年检是进入办公费还是代理记账费用呢? 代理记账公司帮忙处理的 高新专审和财审报告+进出口业务的费用分别进入什么科目及明细科目呢
老师、外贸企业一般哪些科目要设置外币核算?
老师,请问支付员工社保和公积金时用其他应收还是其他应付
老师您好,我想问一下,报废车回收企业反向开票交的个人所得税我应该怎么记账
老师,我投资款申报了印花税。申报之后我才添加账号的第三方协议。它能自动往公户面扣款吗?还是要找到印花重新再点击付款。好像点不起付款了
您好,老师,求现金流量表中B的数据,为什么是-(20-5)=-15?
老师,我投资款申报了印花税。申报之后我才添加账号的第三方协议。它能自动往公户面扣款吗?还是要找到印花重新再点击付款。好像点不起付款了
老师你好这些空白的商品税率是多少?
老师,外购产品赠送客户假如取得的是普票,这样的话是不是就得多交增值税。
不会,你直接价税合计入招待费就可以
老师,外购产品赠送客户,企业所得税怎么申报呢。
正常申报,汇算清缴调按限额来调增
老师,外购商品赠送客户,分录销售费用-业务招待费 56500(价税合计)贷:银行存款56500,季报时不会体现企税,汇算清缴时A105000表里视同销售收入税收金额和调增金额填多少呢。
收入的千分之五和发生额的60%,取低数来抵扣
老师,汇算清缴时只需按业务招待费的扣除比例扣除即可,不需要填A105000这张视同销售的表吗。
不用这个表不用填的
噢老师,是不是做帐时按视同销售做的话汇算清缴时就需要填A105000这张表,因为购入货物时假如取得的是专票也可以抵扣,假如直接入费用,按个人消费不抵扣进项的话做帐,就按业务招待费扣除比例扣除,就不需要填A105000这张表了。
如果做了视同销售就要填这个表,如果直接入费用了就不需填这个表