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老师,我用的金蝶专业板我有个3月份的凭证,收到票据以前输了其他货币资金,前些天改了应收票据了,为啥我看科目余额表怎没改过来呢

2025-09-05 16:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-05 16:02

您好,你把账调过来了,是吧,可能是你没有结转

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快账用户8300 追问 2025-09-05 18:44

知道了,是因为我借方改了贷方没改

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齐红老师 解答 2025-09-05 20:02

哦,好的,好的,改过来就可以

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你好,你把1003这个科目余额做一笔到分录到其他货币资金-余额宝
2025-04-08
你好,学员,注销就是要清零的,不清零税务局反而会问的
2022-10-26
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2022-04-13
你好;  你这个是 22年的1月的  业务; 那么可以红冲 在重新做的   
2022-04-07
你好;   那你没有发票 做进去;    你们这个公司有收入了吗  
2023-01-30
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齐红老师 | 官方答疑老师

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