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老师,收到一张物管费发票期间是(2025.8月—2025.9月)怎么做账?

2025-09-05 16:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-05 16:03

您好,直接计入管理费用-办费就可以,直接入费用

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快账用户2683 追问 2025-09-05 16:04

你好!老师,主要是跨期了的费用,还没到期就提前做成本费用不合适吧

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快账用户2683 追问 2025-09-05 16:05

是不是先要做进待摊费用后再每月摊销

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齐红老师 解答 2025-09-05 16:08

金额不大,不影响,你也可以计入预付账款,再按月分摊

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快账用户2683 追问 2025-09-05 16:12

2600多元,老师需要按月摊销吗

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齐红老师 解答 2025-09-05 16:21

不用哦,直接入费用就可以了,这个不影晌什么

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快账用户2683 追问 2025-09-05 16:28

好的谢谢老师了

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齐红老师 解答 2025-09-05 16:49

不客气,很高兴为你服务

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您好,这个你当时认证抵扣了没
2022-01-23
你好,那您去年有没有入账呢?
2023-06-26
借预付账款贷银行存款,然后三月份分摊一个月的借管理费用贷预付账款。
2022-03-25
你好,四月份开始每个月借管理费用贷其他应付款。
2021-05-18
你好 一次性收到全年的物管费发票,借:长期待摊费用,贷:银行存款等科目 后期按月摊销,借:管理费用,贷:长期待摊费用
2021-11-02
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