你公司作为小规模纳税人,专门养殖南美对虾进行销售,主要涉及以下税费: - 增值税 :根据《增值税暂行条例》规定,农业生产者销售的自产农产品免征增值税,南美对虾属于养殖的初级农产品,因此你公司销售自产的南美对虾免征增值税。 - 企业所得税 :根据《企业所得税法》及相关规定,企业从事海水养殖、内陆养殖项目的所得,减半征收企业所得税。你公司养殖南美对虾属于内陆养殖项目,应减半征收企业所得税,适用税率为25%,实际税负为12.5%。 - 印花税 :农民、家庭农场、农民专业合作社、农村集体经济组织、村民委员会购买农业生产资料或者销售农产品书立的买卖合同和农业保险合同免征印花税。此外,对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收印花税。如果你公司签订的销售合同不属于上述免税范围,则需按照合同金额的0.03%减半征收印花税。
我们公司有个传媒行业签订了一份合同,就是对方要求开具13个点的专票,因为我们现在还是小规模纳税人,那我们开具的专票可以开什么点的?还有就是因为公司是新开的,公账上面还没有流水,如果我们想变成一般纳税人的话我们需要准备什么材料,税务局那边会不会很难通过
老师,我司增值税一般纳税人,销售商品开具发票给客户10万,那会计分录是:借,应收账款100000贷,主营业务收入-库存商品88495.58元,贷,应交税费-应交增值税-销项税11504.42元。有些企业是没百分百体现全部业务,税局到公司突击检查,拿走公司资料,说有88498.58元没交税,但有销售货物给客户,内账会计做分录是,借,应收账款88495.58,贷,主营业务收入88495.58,就是销售没开票,就少收客户货款,不收税费。现在税局要求补税了,那要怎么补税,不含税收入申报多少,销项税申报多少,反正税局是针对企业,没要求客户也补税。
保定市博新商贸有限公司为增值税一般纳税人,2021年1月的业务情况如下:2021年1月,公司销售部门缴纳养老保险2920.35元,其中单位承担部分1946.91元,个人部分973.44元,缴纳失业保险121.72元,其中单位承担部分85.20元,个人部分36.52元,缴纳工伤保险144元。购进商品并取得增值税专用发票,金额131000元,进项税额17030元,款项已于上月支付。购进销售用包装纸箱并取得增值税专用发票金额4664.07元,进项税额606.33元,货款通过银行支付。支付广告费370元,取得增值税普通发票,现金支付。收到小规模公司开具的运费专用发票2785元,进项税额27.85元。报销销售人员出差取得的火车票650元。1月开出专用发票180000元,普票5500元,未开票收入为7900元(均为不含增值税金额)4、假定博新公司的增值税税负为1.15%,按税负计算该公司1月需要缴纳的增值税5、按照现有进项发票,博新公司需要缴纳的增值税是多少老师这两个题不会做,实在不好意思老麻烦你,真不会做
保定市博新商贸有限公司为增值税一般纳税人,2021年1月的业务情况如下:2021年1月,公司销售部门缴纳养老保险2920.35元,其中单位承担部分1946.91元,个人部分973.44元,缴纳失业保险121.72元,其中单位承担部分85.20元,个人部分36.52元,缴纳工伤保险144元。购进商品并取得增值税专用发票,金额131000元,进项税额17030元,款项已于上月支付。购进销售用包装纸箱并取得增值税专用发票金额4664.07元,进项税额606.33元,货款通过银行支付。支付广告费370元,取得增值税普通发票,现金支付。收到小规模公司开具的运费专用发票2785元,进项税额27.85元。报销销售人员出差取得的火车票650元。1月开出专用发票180000元,普票5500元,未开票收入为7900元(均为不含增值税金额)4、假定博新公司的增值税税负为1.15%,按税负计算该公司1月需要缴纳的增值税是多少?老师最后一个题
保定市博新商贸有限公司为增值税一般纳税人,2021年1月的业务情况如下:2021年1月,公司销售部门缴纳养老保险2920.35元,其中单位承担部分1946.91元,个人部分973.44元,缴纳失业保险121.72元,其中单位承担部分85.20元,个人部分36.52元,缴纳工伤保险144元。购进商品并取得增值税专用发票,金额131000元,进项税额17030元,款项已于上月支付。购进销售用包装纸箱并取得增值税专用发票金额4664.07元,进项税额606.33元,货款通过银行支付。支付广告费370元,取得增值税普通发票,现金支付。收到小规模公司开具的运费专用发票2785元,进项税额27.85元。报销销售人员出差取得的火车票650元。1月开出专用发票180000元,普票5500元,未开票收入为7900元(均为不含增值税金额)4、假定博新公司的增值税税负为1.15%,按税负计算该公司1月需要缴纳的增值税是多少5、按照现有进项发票,博新公司需要缴纳的增值税是多少
老师您好,代账公司上期的期末余额表填入自己公司财务软件需要注意什么?怎么核对个科目的金额是否正确?
什么情况下企业要计提城建税什么的
临时工资表,合计可要逐一核对怎么算来的对不对?
从租计征房产税,有一户少算一个月只交到了11个月,我更正税源采集,变更删除都不行,就又补了一个月申报信息,产生的税源数据不对是前11个月总额,只能把申报租金年总收入除以12个月来申报才可以,请问老师这样可以吗?
注册资本减资不涉及银行的会计分录咋做?后面应该附什么附件?公司成立于2005年10月,实缴资本500万元,2021年增资2000万元,2025年减资100万元,是否涉及相关税费问题?
老师 我们是测绘服务公司 工资可以做成借:管理费用-工资 主营业务成本 贷:应付职工薪酬 吗
注册资本减资不涉及银行的会计分录咋做?后面应该附什么附件?公司成立于2005年10月,实缴资本500万元,2021年增资2000万元,2025年减资100万元,
老师好,请问在2024年6月份开具的发票,还可以红冲吗?这个业务是这样子的:就是我公司作为中间商,卖瓷砖给A公司,由供应商直接送货给A,然后A公司请了一个员工,然后我公司也是认识这个员工的,然后卖瓷砖的钱是10000,工人的钱是20000,我公司就在2024年6月开具了发票30000,同时A公司转30000到我公司公户上,我公司同时打20000给工人。现在2025年8月份,A公司要起诉我公司瓷砖质量有问题,那么我公司在2025年9月还适合讲2024年6月开具的3000发票红冲,重新开具发票10000吗?
医保交费是怎么算单位和个人的比例
请问老师,股权转让 个人所得税=股权转让收入-股权原值-合理费用)*20% 怎么知道股权原值是多少?
那需要缴纳个人所得税吗?还有就是我公司对公账户的资金我怎么取出来使用更加合理呢
我是不是在免税的情况下只能开具普票?这种情况下一般纳税人和小规模纳税人缴纳的税种一样吗?还有现在不是符合335的情况企业所得是5个点,那我们能符合吗?
你是有效公司不缴纳个人所得税
我是不是在免税的情况下只能开具普票?这种情况下一般纳税人和小规模纳税人缴纳的税种一样吗?还有现在不是符合335的情况企业所得是5个点,那我们能符合吗?
只可以开具普通发票的
企业所得税时一样的缴纳的
因为成本票比较少,我该如何合理的把资金流转出去呢