可以那样做的,没问题的哈
老师,请问一下,本公司是技术服务公司,只有支付工资,报销费用的支出,计提工资时:借:管理费用 贷:应付职工薪酬——应付工资 ,支付借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 工资计入管理费用,不计入主营业务成本,那利润表里,营业成本可以为0吗?还是应该借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬?
培训机构结算工资时:借主营业务成本,贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬,贷管理费用,借管理费用,贷银行存款对吗
本公司是服务行业,成本就是人员工资,请问老师我的个分录是对的嘛? 第一种: 借:管理费用-人员工资 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 借:应收账款 贷:主营业收入 应交增值税 结转成本:借:主营业成本 贷:管理费用-人员工资 第二种:借:主营业成本-人员工资 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
借:管理费用-工资 销售费用-工资 主营业务成本-工资 贷:应付职工薪酬-工资 是不是 企业给员工发工资 应付职工薪酬就增加了,为什么借方是 管理费用 销售费用 主营业务成本?
计提工资,借:管理费用-工资5000,借:主营业务成本10000,贷:应付职工薪酬-工资15000, 支付工资,借:应付职工薪酬-工资15000。贷:银存/库存现金15000,工资表做5000,主营业务成本需要明细吗?
老师,我们买材料实际花了1475,对方开的1500发票?怎么入账呢
老师 我们和景区合作,然后有部分款项是景区要先打给我们 我们再打给导游,我们和导游之间是代收代付的导游服务费,我们要替导游申报个税。如果导游的服务费超过500,就要交个税。如果低于500,就不交个税。有个导游他的导游服务费是540,我怎么操作可以不让他交个税@董孝彬老师
老师,您好,a公司购买b公司股权,a公司付股权转让款给原股东,打到了原股东指定的公司d账上,a公司怎么记账,b公司呢。(注册资本1200万,转让后,a占股90%,原股东占比10%,转让后章程约定,原股东120万已实缴,a只实缴3万。)
7月开的那个发票 目前只是进行了退税勾选确认,但是实际上并没有退税 现在要红冲那张发票 需要做回退 这个具体步骤是什么样的
个体户的钱转老板卡怎么备注比较好
多年前开具的发票已记账并缴纳增值税及附加税,但是应收款至今未回,问过业务人员说合同执行不下去了,但是开的发票也退不回来了,账上老挂着应收款时间较长,我应该怎么处理合规?
9月1日起北京要全员社保,公司里有兼职人员,在其他单位有社保有工资,在本公司有兼职工资,这种9月还可以发兼职工资吧?回头次年兼职人员自己做个税汇算,自己补缴合并计税的个税,这样合理吧?需要准备什么资料备查?
减免増值税,消费税,城建税减免吗?
您好老师,怎么把记完的记账凭证内账改成外账 好像填错了
老师我去哪查看石家庄2028年最新医保的缴费基数多少?我们公司新开立医保账户,新增医保人员时,那每个员工工资我都写2500元/月可以吗?我们想按最低医疗保险的缴费基数交保险
那管理费用和主营业务成本的金额有没有规定的分多少呢?
没有规定分配比例的,按本公司实际情况统计
好的谢谢老师
不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。