同学你好~ 分录是对的。
你好,请问,房租已经支付,专票未收到,会计相关分录怎么做,3000为例 预付时 借:预付账款 3000 贷:银存3000 本月摊销 借: 管理费用—房租1000 贷:待摊费用—房租1000 次月如此 收到发票 借: 待摊费用房租3000 待 预付账款3000 那如果收入专票,这个税入哪里
老师你好,我们公司开来了12000元房租租赁发票,请问我怎么做账,借预付12000 贷其他应收,老板垫付的,每月摊销,借管理费用 贷预付
老师好 4月份季付5、6、7三个月的房租,金额12000元! 请问4月份做:借:预付账款12000 贷:银行存款12000 5月份摊房租:借:管理费用-房租12000/(1+税率) 应交税费-应交增值税-进项税额12000/(1+税率)*税率 贷:银行存款12000 6月7月分录和5月一样 7月的时候再季付房租的话,和刚才的分录一样 这样做没问题吧老师? 贷:银行存款
老师,请问我预付季度房租时做借:预付账款,贷:银行存款,我每个月分摊房租时做,借:管理费用,贷:预付账款,隔月收到发票时,我应该怎么做呢?
老师,员工宿舍房租由公司承担,已预付了3个月房租,1、预付时--借:预付账款-房租,贷:银存,2、每月分摊时--借:管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬-应付福利费,借:应付职工薪酬-应付福利费,贷:预付账款-房租,请问分录这样对吗?
公司一个新来的员工,工作了4个月,老板不让他干了,赔偿多少钱?
我怎么查询企业是按季度申报还是按月申报的呢
所有的费用都需要月末或季末计提吗,包括报销费用,增值税,企业所得税,附加税
请问公交金对公付了3000两个人要怎么做分录
一般计税方式下,房地产开发企业用本项目房屋回迁,按平均销售价格确认收入,那这会开发成本是按不含销项税额的价款确认还是按含税价确认作为扣除项目金额呢?
没有公户呢,能开发票吗,
请问老师,公司的经营地址是老板的孩子住宅性用房,没有租金。房产税按租赁交还是按余值交?做经营地址变更时需要提供租赁合同吗?租赁合同的租期和租金怎么写?
会计,属于半瓢水,应聘到一家水产养殖公司,还是高薪技术企业,之前没有帐,不知道从何下手,能不能给个方向
资产负债表里的固定资产核算 固定资产=固定资产余额-累计折旧-固定资产减值准备 那长期待摊销需要减吗?
免抵退税五步法,如果第二步抵税,销项-进项的结果是正数,那就直接交税,不用往下面计算了,是吗?
当时收到发票,银行付款的。次月分摊。当时收票付款,借方也是预付房租吗?不是没有收到发票的才挂预付吗
同学你好~ 预付款项是指的权责未发生,先付款的情况。和有没有发票没有关系。是否预付要看权利和义务是否发生。
好的,谢谢老师。
同学你好~~ 感谢你的回复。能够帮到你就好