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老师我第一次报税,之前都是交给代理记账的做的,现在生意不好,我就自己接手了。能不能手把手教教我怎么报的。

2025-09-07 14:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-07 15:01

您好,当然可以的,咱是一般人还是小规模

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快账用户5801 追问 2025-09-07 15:06

小规模的

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快账用户5801 追问 2025-09-07 15:06

现在是b级纳税人

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齐红老师 解答 2025-09-07 15:06

好的,请稍等哈,我来写信息

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快账用户5801 追问 2025-09-07 15:07

你回答的比较多的话,我又重新开问题你接着接单

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齐红老师 解答 2025-09-07 15:08

您好,我先回答哈,尽量不写太多字

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齐红老师 解答 2025-09-07 15:12

您好,增值税申报 小规模纳税人可选择按月或按季申报,一经选定36个月内不得变更。申报时需整理当期销售收入,包括专票、普票及未开票收入。登录电子税务局,进入【我要办税】-【税费申报及缴纳】-【增值税及附加税费申报(小规模纳税人适用)】,系统自动获取开票数据,需根据实际情况填写主表及相关附表。若月销售额不超过10万元(季度不超过30万元),可享受免征增值税政策;超过部分按3%征收率计算应纳税额。确认数据无误后提交申报,如有应纳税款需及时缴纳。 城市维护建设税及教育费附加申报 以实际缴纳的增值税为计税依据,城市维护建设税税率为7%(市区)、5%(县城、镇)或1%(其他地区),教育费附加征收率为3%,地方教育附加征收率为2%。计算公式为:城建税=实缴增值税×适用税率,教育费附加=实缴增值税×3%,地方教育附加=实缴增值税×2%。如当期增值税为0,则附加税费也为0。在电子税务局中填写相关申报表并提交。 企业所得税申报 小规模纳税人一般按季度预缴企业所得税,年度终了后5个月内进行汇算清缴。登录电子税务局,选择【企业所得税申报】模块,填写收入总额、成本费用等数据。小型微利企业可享受优惠政策:年应纳税所得额不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,实际税负为5%。计算公式为:应纳税额=应纳税所得额×25%×20%=应纳税所得额×5%。如季度利润为20万元,则应纳企业所得税=20×5%=1万元。 个人所得税申报 如有员工,需按月申报个人所得税。登录自然人电子税务局,填写员工工资薪金数据,系统自动计算应扣缴税额。工资薪金所得适用3%-45%超额累进税率,起征点为5000元/月。计算公式为:应纳税额=(累计收入-累计减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣除)×适用税率-速算扣除数-累计已缴税额。确认数据后提交申报并代扣代缴税款。 印花税申报 对购销合同、借款合同等应税凭证需申报印花税。购销合同按合同金额的0.03%征收,借款合同按借款金额的0.005%征收。计算公式为:应纳印花税=合同金额×适用税率。如签订购销合同100万元,则应纳印花税=100×0.03%=0.03万元。在电子税务局选择【印花税申报】模块,填写应税凭证信息并提交申报。

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快账用户5801 追问 2025-09-07 15:17

哇,太感谢老师的耐心了

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齐红老师 解答 2025-09-07 15:19

朋友您好,上面哪里不明白的话,我们再沟通哈

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快账用户5801 追问 2025-09-07 15:26

好的。我先去看看功能

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齐红老师 解答 2025-09-07 15:27

好的好的,有留言我会及时回答

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您好,当然可以的,咱是一般人还是小规模
2025-09-07
您好,先了解公司的业务,然后就是根据单据发生什么业务就做什么分录, 每月财务做账流程 首先要对出纳转来的原始凭证进行审核,确认无误后编制记账凭证。到了月末,要按权责发生制进行成本费用的暂估和计提、固定资产折旧,无形资产摊销、损益结转,再对账,保证账证、账账、账实相符。 做完账,看一下银行,存货,固定资产 的余额一定在借方 应付职工薪酬的余额在贷方或余额为0 核对银行 、存货和实物相符 与往来单位对账应付应收,其他应收,其他应付, 每个月能把这些完成,账就很准确了, 然后才是税务申报,最后是财务分析
2025-06-18
同学你好,你可以找代账公司要回之前的资料,可以接着做账务处理,至于税务当年,有发生就申报,没有就继续零申报。
2021-04-20
同学,你好 是的,直接接下去做,就行
2024-02-21
你好,你看一下你会做了吗?你只要能做了就行 能做更好
2023-05-17
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