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老师好,之前的已经完工了的项目,用了A单位的商砼,之前也没有开发票,也没有挂账,现在 A欠B款,我们需要签订一个三方委托付款协议,由我单位来把款付给 B,现在关键是协议还没写好。估计发票也难以要回来,B是个自然人,老板上个月问我的时候,我说那就签三方委托付款协议吧,现在款已经通过对公户付给B了,才发现之前的会计根本没有暂估,您说现在暂估,然后同时再做委托付款,行吗?如果没有付款协议,我写个情况说明,让老板签字,行吗?
老师好,之前的已经完工了的项目,用了A单位的商砼,之前也没有开发票,也没有挂账,现在 A欠B款,我们需要签订一个三方委托付款协议,由我单位来把款付给 B,现在关键是协议还没写好。估计发票也难以要回来,B是个自然人,老板上个月问我的时候,我说那就签三方委托付款协议吧,现在款已经通过对公户付给B了,才发现之前的会计根本没有暂估,您说现在暂估,然后同时再做委托付款,行吗?如果没有付款协议,我写个情况说明,让老板签字,行吗?
老师好,之前的已经完工了的项目,用了A单位的商砼,之前也没有开发票,也没有挂账,现在 A欠B款,我们需要签订一个三方委托付款协议,由我单位来把款付给 B,现在关键是协议还没写好。估计发票也难以要回来,B是个自然人,老板上个月问我的时候,我说那就签三方委托付款协议吧,现在款已经通过对公户付给B了,才发现之前的会计根本没有暂估,您说现在暂估,然后同时再做委托付款,行吗?如果没有付款协议,我写个情况说明,让老板签字,行吗?
老师 ,前两天专管员要过去一趟:原因是公司收入少成本多,我们成立半年,2020年9月开始,是分公司,公司做民宿,就是三个公司的业务,我们税务账只有一家就是咨询服务,就是公司收毛坯房装修,然后运营出租出去,我们税务账这块儿就是每单业务只收1000元服务费,这些款前期都是直接到总部一家装修公司,我们本地还没有装修公司,所以走公户转账的也只是到总部装修公司公户,我们税务账只是挂服务费收入和往来,转账的也只是个别客户 大多数客户都是刷POS到总部私卡,合同装修也签的总部,所以我们当地税务账只挂收入是一万六,只有16单,人员工资社保5人,房租办公费一共有13万,专管员找我就是费用大,了解业务,说装修这块儿要报验要给当地留税,不然要稽核,总部总监让我和专管员说的是会返给我们当地,总部只是代收,让当地去交,我想了想感觉总监应该是应付专管员,因为装修公司业务员工资人事关系在总部,费用走那边,他转回来我还不是要交所得税,不过人工材料总部没走账,总部年前让注销分公司,注册子公司,在上星期我已经把子公司注册好了,准备税务报到,现在出了这事,我要不要子公司报到前先跟分公司专管员打声招呼,说我们有子公司,要注销
请问一下老师,我单位是非民单位,联合多家企业搞拍卖会,以我们单位为名义,所有收入费用都是我单位归结,之后按所属拍品件数给各企业分摊费用,剩余收入也转给各个企业,收支都不归我们单位,只代收代付,我们只扣除收取手续费,有合同协议,我们大额的费用发票开给各个公司,不开我单位,有些小额没有办法才开了我单位的,请问一下1.大额发票直接开各个企业的名,那我做账时:预付时借:其他应收贷银行(凭据:有银行回单)之后费用发票分摊好开出来,从收入扣这部分费用借:其他应付(各企业)贷:其他应收款,(由于发票直接开给所属企业,我就没有凭据了,那怎么办呢,我可以自己做一个各个企业应分摊的费用清单做凭据吗)2.小额发票开了我公司了,我做了代收代付,不做费用,那我应该怎么给这部分发票给所属企业啊
老师,银行流水备注了临时工工资,平时上班没有不用打卡,但是上了两个月,这个怎么申报个税按工资薪金还是劳务报酬呢?
老师 出口服务 应该用什么作为收入确认的依据呢
老板的往来可以放在其他应付款科目吗?
递延所得税资产,未来实际少交税的时候,应该怎么写会计分录,能否举个数字的实际例子
递延所得税负债,未来实际要交税的时候,该怎么做会计分录,能否举个例子
老师表决权这 股份公司1/2,比如甲乙丙丁戊分别10%,甲不出席 乙丙丁赞成,戊不赞成,那表决权应该是不是 10%+10%+10%>10% 就是这个出席会议,会议的所持表决权过半数是把这个没出席的刨去之后,按照百分之百重新计算,还是说刨去这个没出席的之后,剩下的还按原来就是加上没有出席的。这一部分的还按原来的比例,然后呢,加一起之后通过的大于不通过的一半儿呢。
公司给员工代缴公积金1000,全额走员工工资中扣除,这个缴纳和扣除员工工资时会计分录怎么写?
厂房原来价值1000,按1000交的房产税,现在评估价值是700,那申报房产税的依据是700吗?
公司去年走中信保,索赔赔了2023年的客户欠款,视同收汇,所以当年的报关可以全额退税,现在问题是2023年跟客户对账有扣除当年以及前1年度的质量扣款,这部分扣款以后收不回,但是退税正常退了,最终这个未收款怎么处理?
实缴的注册资本,减资需要做那些
您好,公司每月公户转1万私户给监工,只用银行回单做账可以但不够安全,税务查账可能不让这1万抵企业所得税(比如一年12万,按25%税率可能多交3万税=12万×25%),最好让监工去税务局代开劳务发票(含个税增值税),这样1万才能抵税;另外一定要签个简单的书面协议(写清楚他给你监工、每月1万、服务内容等),把协议和银行回单一起放账里,证明钱不是乱给的,否则光有转账记录,税务局可能认为你们造假或费用不合理,协议和发票最好都有,缺一都有风险。
好详细,一看就明白了,谢谢老师! 老师,我们是主营宾馆住宿业,有哪些方面是需要交印花税的? 比如我们刚刚采购了一批门,客房许多门需要换,如果签了合同,是不是就要交印花税?
您好,宾馆住宿业,签了合同的大部分采购、装修、租房等行为基本都要交印花税,比如你采购门签了合同,就要交印花税,一般是按合同金额的 万分之三(0.03%)或万分之五(0.05%) 来算,比如合同金额10万,印花税就是 100,000 × 0.0003 = 30元 或 100,000 × 0.0005 = 50元;常见要交印花税的情况包括:采购物资(如门、床、电器)、装修施工、租房(如租房子、租设备)、贷款合同、财产保险等,只要签了合同,一般就要按合同金额交税,没签合同但有合同性质的订单也可能要交,所以签合同就要申报印花税,不交可能有税务风险。
那上面监工那一万也是需要交的吗?
您好,是的,你每月公户转给监工1万元,如果你们签了服务合同(比如监工服务协议),这个1万元通常也要交印花税,属于 “承揽合同”或“技术服务合同”,税率是万分之三(0.03%)或万分之五(0.05%)
好的,十分感谢
希望我的回复对您有帮助,谢谢您点击下方⭐️⭐️⭐️⭐⭐给予鼓励~,祝您接下来一切顺利!