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老师,请问我单位借调员工到别单位,后续工资由别单位年底一次性结算,那请问我这几个月发该员工工资做账能先做应付职工薪酬然后年底结算的时候冲掉还是做其他应收款呢

2025-09-08 08:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-08 08:08

你好,这个员工社保啥的还是在你们公司的吧

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快账用户6904 追问 2025-09-08 08:09

目前是的

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齐红老师 解答 2025-09-08 08:09

你好,那就是先计入应付职工薪酬了。

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快账用户6904 追问 2025-09-08 08:11

那个税还是我们这里先给她报吗

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齐红老师 解答 2025-09-08 08:12

你好,是的,你们给他申报了。

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快账用户6904 追问 2025-09-08 08:14

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-09-08 08:15

你好,不用客气的了。

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你好,这个员工社保啥的还是在你们公司的吧
2025-09-08
你好,你们需要给对方开发票吗?
2022-03-22
你好 ;  你说下借款是多少   ;   报销款是多少 ; 工资又是多少 ;    实发工资都少多少; 这样好判断;    你做了那些科目了。 我看看怎么处理   
2021-10-21
同学你好,收到集团给员工的报销时,借:银行存款,贷:其他应付款。
2022-11-27
你好;    少计提的是个人社保还是单位部分社保  ?   
2022-02-21
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