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老师,单位购入货物时应付帐款是50000元,实际支付时支付了48000元,剩余的2000元供应商说是给的提成,这个2000该怎么记帐呢。

2025-09-08 09:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-08 09:25

你好,这个对企业是计入营业外收入。

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快账用户5917 追问 2025-09-08 09:29

老师,单位职工在30人以下的企业可以不缴纳工会经费吗。

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齐红老师 解答 2025-09-08 09:30

你好,这个每个省不同,一般3年内,30人以内可以

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快账用户5917 追问 2025-09-08 09:34

老师,电子税务局己经做了税费种核定的需要交税,没有做税费种核定的是不是就不用交税。

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齐红老师 解答 2025-09-08 09:34

你好,这个实际有发生,但是没有核定,也是要交的。

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快账用户5917 追问 2025-09-08 09:43

麻烦老师我再问一下,小企业会计准则可以使用待处理财产损溢这个科目吗。

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齐红老师 解答 2025-09-08 09:43

你好,可以的呀。可以使用。

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快账用户5917 追问 2025-09-08 09:52

老师,处购产品赠送给关系客户按要求是要视同销售的,可不可以按个人销费不抵扣进项税额,在实际发生时借:管理费用-业务招待费,贷:银行存款   ,老师可不可以这样做帐。

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齐红老师 解答 2025-09-08 09:53

你好,操作是可以的了。

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你好,开的专票吗?需要对方开红字发票 你们把发票认证了,你来开红字,信息表对方给你开红字发票。
2021-08-13
借应付账款,借主营业务成本负数1000 借助于业务成本贷银行存款。
2024-01-18
您好, 收入 是按照100元确认的
2023-07-17
你好,同学 借银行存款8000 贷应付账款6000 营业外收入2000
2024-01-15
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2023-06-08
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