购买产房发票不是套取信息,分次开票无次数规定,按买卖双方约定即可;抵扣时,分次取得的专票可分别在平台认证抵扣,报税时将认证的进项税额填进申报表对应栏次,若用于一般计税项目就能正常抵扣,用于免税等项目则不可抵扣。
没有发生退货的情况下,销售方发票开错了,购买方已经认证抵扣后开红字信息表给对方,对方当月开了红字发票,次月才重新开具正确的发票给购买方,购买方在申报的时候需要把红字信息表对应的税金部分转出,转出部分分录怎么做呢?
请教老师,关于车票抵扣的问题 1.必须载明旅客身份信息的车票才能抵扣是吗?打的费、过桥过路费是不能抵扣的吧? 2.还有如果是给一个公司开的总的车票发票,没有个人身份信息也是可以抵扣的吧?这样的发票如果是普票也要计算抵扣吗? 麻烦老师一一对应分开解答,谢谢了
老师,对方5.4号抵扣了我方开具的增值税专用发票,5.10号业务终止了,5.11号我方开出了红字信息表?正常情况下,对方抵扣了,是对方开具红字信息表对吗?我方当时开具了红字信息表(我们以为只要我方能开具出红字信息表,对方就没有抵扣)实际对方已经抵扣了, 问,如果对方抵扣了,我方又开具出红字信息表,这样的情况下正数发票三联(第一次开具的)和红字信息表,和销项负数三联,这些是给对方会计还是给我
老师比如我们是购买方,进了100万的货,现在要退货30万。进项票未认证未抵扣。正常业务流程是不是购买方我申请开具红字增值税专用发票信息表,并发给供货单位。他开具红字发票再给我?我做账把信息表和红字发票放到一起做账?这个信息表谁来开有要求规定吗
你好老师,请问发票如果需要部分红冲的话,如果对方未抵扣勾选而我们红冲了的话,那张发票就无法抵扣了是不,只能对方先勾选抵扣,然后再红冲部分开红字信息表给我们红冲才行了是吗?
老师:小规模钠税人开自产自销的农产品,税务没有备案,季度超过30万也是兔增值税?
老师,如果发生销售退回,销售折让,发票如何开具?现在只开红字发票就可以了吗?购买方需要做什么吗?
老师,请问如果服务业代收电费对方备注服务费,我们开服务费发票可以的吗?
老师您好,老板有ab两个公司,可以把b公司的厂房租给a公司用吗?这样的话就可以按租金交房产税比自用交的1.2%交的少
老师我家作废了一张1月份开的526000的发票当时交了29773.52的销项税,但是我家8月份给作废了,8月份也有收入,合计销项税就是-9999.52上期留底是1228.48老师,5月份时候对方给我们开的发票也作废咯,我们抵扣的金额是9778.76老师这个是不是需要转出,然后我下个月留底的就是1449.24 老师我打字不容易麻烦认真读一下
老师,集团下的子公司有未分配利润,要是转到资本公积需要交个税吗
你好 我想知道凭证后面附件是否合规 我应该查询哪个文件?
老师请问下我们今年交了滞纳金会不会影响明年的信用等级?
老师,个体户五金店没有进项票,可以开销项普票出去吗?
老师,25年发现22年需要做进项转出。修改的是什么时候的增值税报表